 
                            可以的,可以對沖的,可以。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師問下,我們公司賬上應收賬款借方為負數(shù),預付賬款借方為負數(shù),然后這兩個屬于同一家公司是什么意思呢?
老師,應付賬款貸方負數(shù)就是應付賬款借方對吧,那應付借方就是預付借方對吧
我想請教個問題 預付賬款借方正數(shù) 應付賬款貸方正數(shù) 科目轉(zhuǎn)換借 應付 貸 預付 那預付賬款借方負數(shù) 應付賬款貸方負數(shù) 兩個怎么科目怎么轉(zhuǎn)換啊
老師 工程掛賬 最終結(jié)算價比掛賬金額小 借方?jīng)_成本 貸方負數(shù)沖應付賬款 還是應付賬款借方正數(shù)
應付票據(jù)借方負數(shù)可以跟應付賬款貸方可以對沖嗎?
 
                老師,個體戶名稱更換了,對方用的更改前的名稱開票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷售出庫,但客戶未拿走錢也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫入進來,庫存應該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個人借款分次一共借了70萬,打比方一年10萬利息,這10萬在支付的時候公司要代扣個稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢可以寫欠條總額嗎,因為當時都沒有寫
公司購買原材料,支付給個人的運費,沒有發(fā)票,怎么做賬
總賬會計都包括哪些工作
采購和銷售,沒簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當月開具發(fā)票,什么時候預繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類要怎么報出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開票開的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個怎么做賬?
老師,我沒有過,我報考的是VIP協(xié)議班,申請復學,會計學堂學習我到期了,麻煩老師給申請一下
這個是怎么沖,借:應付賬款,貸:應收賬款嗎?,怎么金額沒把應付賬款負數(shù)沖掉?
這個是怎么做賬沖減掉?
就是直接兩個科目對沖留下來一個科目就行。
最后金額大的那個科目就剩下了。
怎么沖了,金額還變多了?負數(shù)金額
你把你原來那兩個科目在哪個方向多少金額寫一下?
這個是沒沖的原來金額
我看不清楚你那個數(shù)據(jù)在哪個方向。
余額表里面這我框的兩個同一公司的能不能對沖,怎么沖?麻煩老師教一下
我看你這個和你提問的不一樣的,我看的都是借方的金額呢,沒看到是負數(shù)。
應付在余額表是借方金額,在記賬里面顯示就是負數(shù)啊,我就想知道我框的這個怎么沖?
按照這個明細科目的余額來進行對沖。 借應付賬款貸,應收賬款。
本來是應收這個公司的錢,應收賬款,最后公司又銀行把錢支付了這個公司,就是應付是負數(shù),現(xiàn)在我不理解就是這兩個能不能沖掉應付賬款金額?
我是這樣沖的,應付賬款余額是負數(shù)越來越大啊
我要是按這樣沖就是應付余額負數(shù)變大了,沒有變成零啊
應收的你沒有收回來,而且又支付了,那你這個就屬于應收賬款了,總的就是應收。
應付賬款的余額是負數(shù),就是應收賬款的意思,這個是對的。
那我應收賬款的是正常用科目,又支付這個公司金額,用的應付賬款是不是不對?
不對呀,因為對方本來就欠你錢,你再支付,不是對方欠你更多了嗎?
是啊,那我支付的時候該用手摸科目呢?說的是這個意思
對方欠你的錢,你不需要支付了。 需要先看應收賬款。和應付賬款。 要是應收賬款大于應付賬款,你就不用付款了,是他欠你的。
如果你已經(jīng)支付錯了,那就在應收賬款里掛著。
所以公司的往來賬戶,不知道為什么還支付對方錢,這個我也不理解
那這個咱不就不清楚了,因為根據(jù)你實際業(yè)務(wù)進行處理的。