根據(jù)您提供的信息,該工程實驗室公司占用您司投資建設的市政公路建設項目,在該處開設出入路口給予您司造成公路設施和路產的損失補償。在這種情況下,您需要先了解該工程實驗室公司所需要補償?shù)慕痤~以及該金額所對應的補償方式。 如果該工程實驗室公司需要您開具專票,那么您需要按照該工程實驗室公司所要求的稅率開具。通常情況下,工程實驗室公司的補償金額應該是按照其實際損失進行計算的,因此,您需要按照該工程實驗室公司所要求的稅率開具增值稅專用發(fā)票。
甲房地產開發(fā)有限公司(增值稅一般納稅人)地處市區(qū),在2022年5月整體轉讓一棟普通住宅(2017年開工建設的項目),轉讓取得含稅收入15000萬元;扣除項目中,土地出讓金為3000萬元;房地產開發(fā)成本假設只有建筑安裝工程費,包括建筑材料3000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為13%)、外包建筑人工1000萬元(含增值稅,取得增值稅專用發(fā)票,稅率為9%);房地產開發(fā)費用中的利息支出1200萬元(不能按轉讓項目計算分攤利息,也不能提供金融機構證明)。設該單位所在地政府規(guī)定的房地產開發(fā)費用計算扣除比例為10%,該公司當月銷售合同中發(fā)票列明的不含增值稅的收入合計數(shù)約為13761.47萬元。計算該房地產開發(fā)公司應繳納的土地增值稅。(提示:需要計算增值稅、城建稅、教育附加和地方教育附加、印花稅)問怎么算,請寫寫一下計算過程。
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本,對嗎老師,我應該要求提供什么手續(xù)票據(jù),來滿足入賬要求
老師,我公司是村集體企業(yè),我公司運營的便民市場正在建設中,市場建設總體承包給了一個總承包公司,建筑施工有搭建鋼結構大棚,出租攤位,有門臉房,上上個月預收了租金200萬,這個月交付使用攤位30個,門臉房50間,期間我公司給工程承包公司預付了工程款300萬,那這個月我就要確認30個攤位和50間門臉房的收入,(我公司是一般納稅人公司)有收入了就要開進來發(fā)票,才能抵扣增值稅,抵企業(yè)所得稅,那老師,市場還在建設中,沒有都完工呢,我讓總承包公司給我公司開進來工程款的專項發(fā)票,需要對方給我在發(fā)票備注哪些完工的門臉房和攤位,或者其他的嗎,只有完工了,才能計入固定資產,才能計提累計折舊,才能轉入成本 請問,老師,便民市場這些業(yè)務涉及到哪些科目,怎么入賬,入賬流程告訴我一下,謝謝老師
老師:一個工程實驗室公司占用我司投資建設的市政公路建設項目,在該處開設出入路口給予我司造成公路設施和路產的損失補償,合同約定我方需開專票給他們,請問稅率開多少呢?
老師好,公司主營業(yè)務是生豬代養(yǎng)服務的,自建廠房后的成本主要就是工資及水電費等一些管理費,現(xiàn)在請問一下:1、像我們這種收入開什么票?開票的稅率是多少? 2、目前我們是建設期,部分工程承包出去,承包方開專票是否可以抵扣或者進成本,給我們開幾個點票?前期建設期將來作為固定資產入賬,政策上是否有固定資產投資的補貼? 3、我們這是縣招商引資項目是否有相關補貼? 4、如果開票是否電子票就行? 5、養(yǎng)殖行業(yè)屬于免稅項目,我們只做人工水電場地,代養(yǎng)費是否免稅? 6、建設期的賬務處理是怎樣的?是否全部進入在建工程,階段性開票來之后怎么入賬?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應交稅費 繳納時: 借:應交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標準
在《收入》章節(jié)科目上,預計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補繳了按次申報的租賃合同稅款,請問所得稅報表還需要修改嗎
老師:消費洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請問應該計什么科目?
老師補償金額為26萬,我們該開幾個點稅率的發(fā)票呢?對方讓我們開幾個點我們就開幾個點也不好吧,首先我們自己想了解清楚應該開幾個點的發(fā)票給對方?
同學你好 看你們發(fā)票是幾個點的哦
老師 我們6%,9%,13%都能開的
同學你好 那你看你稅負率來倒推
老師像這種造成損失的賠償,我們沒有向對方公司銷售商品,也沒有為對方公司提供服務,是不是不屬于增值稅應稅項目,因此取得的賠償款是不是不需要開具發(fā)票呢?
這個看你們協(xié)商哦
老師意思是這種補償費我們也可以不用開票給他們對吧?
同學你好 嗯 你們協(xié)商就可以