你好,預繳的時候誰都可以扣除。
老師,抵扣分包款是不是簡易計稅可以,一般計稅不可以?
老師,工程行業(yè)是不是只有小規(guī)模和一般納稅人的簡易計稅對于分包款可以差額計稅?一般納稅人非簡易計稅的不能差額計稅?但一般納稅人一般計稅外地預繳時可以扣除分包款也就是差額計稅?
老師你好,建筑公司一般納稅人簡易計稅的情況下,外地預繳稅款時,勞務分包是否可以稅前扣除?
王雁鳴老師,一般納稅人下的建筑公司把一個項目的勞務分包給了勞務公司,那么這個項目就屬于一般納稅人下的簡易計稅,這個項目的進項票就不能抵扣了,但建筑公司可以開3%的建筑服務-建筑勞務票,也可以扣除分包款繳稅,是這樣嗎?老師,建筑公司是一般納稅人下一般計稅,上次說的一般納稅人也可以選擇簡易計稅呀
請問建筑業(yè)一般納稅人勞務分包項目,之前是一般計稅,現(xiàn)在可以簡易計稅嗎?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么,能說下具體的做賬到做成報表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問下一個具體的做賬流程,會計分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫么
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務軟件的進項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務 能做稅務局出口備案嗎?稅務出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
老師,如果我是一般計稅,我開了110萬,收到勞務票50萬,那我預交稅是不是就按60萬預交,回頭申報時,這個50萬的進項稅額還可以抵扣嗎?如果可以抵,那這部分稅不是重復抵了嗎?
對的,是的,是這么做的,不會重復的,因為你這個是預繳,你回企業(yè)所在地還是按照110萬來交,這個110萬不是也重復。
那意思只是預交時讓你少交了,回頭這部分稅申報時還得補上,總額實際還是110萬的稅款,是這意思嗎?
是的,對的,是這個意思的。
那簡易計稅項目也是這道理嗎?
對的,是的,是一樣的。
簡易計稅,我給被掛靠方開了票,稅是我自己交的,他還需要扣我稅款錢嗎?
這個你們自己協(xié)商,一般會收取你幾個管理費用的,
管理費用他是收的,就是這稅款錢,我就沒搞懂,我提供了發(fā)票,也納了稅,他預交時可以遞減我這部分收入,我意思是不是就不應該收我稅款錢了
你好,因為簡易計稅它不允許抵扣進項,所以他收了你的增值稅吧,你看一下他收了哪些稅。
就增值稅和附加稅,我原本以為我交了稅,他可以遞減就不需要交了,所以不應該再讓我給他稅了,可能是我想錯了吧
回到企業(yè)所在地,銷項稅額減進項稅額,減去你預繳的稅款,如果你進項不夠的話,你需要補稅的。
謝謝老師,按這么說的話,其實遇交時我選擇扣不扣除其實都是無所謂的,對吧
資金緊張你預繳的時候可以少交呀。
是的,也就這個優(yōu)點,我原本以為可以讓我整體少交呢,謝謝老師的耐心講解
那不會的,你該交多少還是得交,不用客氣,工作愉快