Dad具體的什么問題???

蘇老師你還在嗎?剛剛那個關于成本的問題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應對,比方問到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個問題 當年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當年匯算清繳可以一次性計入成本扣除 但是在會計上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個。找不見你。我咨詢客服了。他說微信小程序搜索會計問,然后點找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問了。抱歉,我一直在弄實驗報告。沒看見你消息。
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
剛剛問了你勞務派遣的問題呀。我申報不了,
你好,截圖看一下你申報的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問的那個頁面沒有插入圖片嗎?
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計,第四行第一列填寫的是收入的加稅合計啊,很簡單,剩下的都是自動出來。
老師,能不能加你一個QQ呀。幫我遠程看一看,急死我了,不知如何申報了。剛接觸過,只是聽了一下學堂的課,可實際操作就不行了。
意思學堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個表
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對,15列應該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會6428.57元
第15列是13-14 一定是一個含稅的
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應交增值稅為321.43元,價稅合計為:942195.63元,成本應付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫一樣的,就應該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動生成的,第15列也不用填寫的
那15列出來的不對,你去稅務局申報。