Dad具體的什么問題???
蘇老師你還在嗎?剛剛那個關(guān)于成本的問題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應(yīng)對,比方問到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個問題 當(dāng)年購買的價值不超500萬的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問的問題已超提問數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個。找不見你。我咨詢客服了。他說微信小程序搜索會計(jì)問,然后點(diǎn)找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問了。抱歉,我一直在弄實(shí)驗(yàn)報(bào)告。沒看見你消息。
計(jì)提工資是計(jì)提實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā),有員工預(yù)支工資
會計(jì)實(shí)務(wù)考試主觀題要求寫應(yīng)付職工薪酬的二級科目,沒有寫,其他沒有問題,是一分不給,還是會部分扣分?
單位增值稅表上寫著留抵是800元,資產(chǎn)負(fù)載表上應(yīng)交稅費(fèi)是9萬,現(xiàn)在怎么調(diào)整怎么寫分錄?
先進(jìn)制造業(yè)是高新技術(shù)企業(yè)的制造業(yè)嗎
財(cái)管單選 2024預(yù)測銷售量3750、實(shí)際銷量4000,平滑指數(shù)也0.4,若平滑指數(shù)不變,則2025年預(yù)測銷售量為多少
老師,對公司兼職銷售人員社保補(bǔ)助計(jì)啥科目合理,以前他預(yù)支了采購款都計(jì)了其他應(yīng)付,還計(jì)這科目嗎
之前兩家公司的內(nèi)賬合并在一個賬套里面,現(xiàn)在想把他們分開兩個賬套,數(shù)據(jù)如何轉(zhuǎn)移
8月開具銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項(xiàng),但是8月稅費(fèi)還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項(xiàng) 您看我理解的對不?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
剛剛問了你勞務(wù)派遣的問題呀。我申報(bào)不了,
你好,截圖看一下你申報(bào)的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問的那個頁面沒有插入圖片嗎?
老師,沒有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫,對不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫的是成本加稅合計(jì),第四行第一列填寫的是收入的加稅合計(jì)啊,很簡單,剩下的都是自動出來。
老師,能不能加你一個QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看,急死我了,不知如何申報(bào)了。剛接觸過,只是聽了一下學(xué)堂的課,可實(shí)際操作就不行了。
意思學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個表
第十列填寫成本,第13列填寫的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫的935445.63元,則系統(tǒng)自動跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對,15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會6428.57元
第15列是13-14 一定是一個含稅的
總發(fā)票開了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價稅合計(jì)為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫好后,第13列含稅銷售額填寫后,其他都是自動生成的,第15列也不用填寫的
那15列出來的不對,你去稅務(wù)局申報(bào)。