Dad具體的什么問(wèn)題啊?
蘇老師你還在嗎?剛剛那個(gè)關(guān)于成本的問(wèn)題次數(shù)到了,可以繼續(xù)咨詢你呢?
老師,我想跳槽,下家是建筑公司是個(gè)剛剛起步的公司,我之前也是在建筑公司上班,現(xiàn)在想咨詢老師的是,如果面試,我怎么應(yīng)對(duì),比方問(wèn)到為什么不在先前公司做了之類敏感話題?
老師 我想咨詢個(gè)問(wèn)題 當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)的價(jià)值不超500萬(wàn)的固定資產(chǎn) 當(dāng)年匯算清繳可以一次性計(jì)入成本扣除 但是在會(huì)計(jì)上 后續(xù)的每年還要繼續(xù)提取折舊 這樣的話提取折舊的部分 以后年度是不是每年要納稅調(diào)增啊
郭老師,你在不。剛剛提問(wèn)的問(wèn)題已超提問(wèn)數(shù)量,現(xiàn)在想繼續(xù)咨詢哦
老師,你給我發(fā)的那個(gè)。找不見(jiàn)你。我咨詢客服了。他說(shuō)微信小程序搜索會(huì)計(jì)問(wèn),然后點(diǎn)找老師,指定你就可以繼續(xù)給你提問(wèn)了。抱歉,我一直在弄實(shí)驗(yàn)報(bào)告。沒(méi)看見(jiàn)你消息。
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)
剛剛問(wèn)了你勞務(wù)派遣的問(wèn)題呀。我申報(bào)不了,
你好,截圖看一下你申報(bào)的。
老師,我截圖可要怎么發(fā)呀。
你好,你提問(wèn)的那個(gè)頁(yè)面沒(méi)有插入圖片嗎?
老師,沒(méi)有呀。老師,象我這種派遣小規(guī)模納稅人,6428.57填寫(xiě)第10欄小微企業(yè)免稅銷售額中,在第4欄中應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(5%征收率)不用填寫(xiě),對(duì)不
你好,附列資料二,我記不清楚具體的是哪一欄,第三行第二列你填寫(xiě)的是成本加稅合計(jì),第四行第一列填寫(xiě)的是收入的加稅合計(jì)啊,很簡(jiǎn)單,剩下的都是自動(dòng)出來(lái)。
老師,能不能加你一個(gè)QQ呀。幫我遠(yuǎn)程看一看,急死我了,不知如何申報(bào)了。剛接觸過(guò),只是聽(tīng)了一下學(xué)堂的課,可實(shí)際操作就不行了。
意思學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過(guò)他的平臺(tái)。
我們不能私下加你們的
你找到附列資料里面
小規(guī)模就只有附列資料一,一個(gè)表
第十列填寫(xiě)成本,第13列填寫(xiě)的是收入,都是含稅的。
我們只要填寫(xiě)第9列期安余額0;第10列本期發(fā)生額935445.63元;第11列本期扣除額935445.63元,第12列期末余額為0,最后欄,第13列全部含稅收入(適用5%征收率)金額為發(fā)票票面上的金額為942195.63元,第14列本期扣除額為第11列填寫(xiě)的935445.63元,則系統(tǒng)自動(dòng)跳出第15列含稅銷售額為6750元,則第16列為不含稅銷售額為6428.57元
15列不對(duì),15列應(yīng)該和你的銷售額含稅的是一樣的。
含稅銷售額是6750元呀。否則不含稅銷售額不會(huì)6428.57元
第15列是13-14 一定是一個(gè)含稅的
總發(fā)票開(kāi)了942195.63元,不含稅銷售額為:941874.2元,應(yīng)交增值稅為321.43元,價(jià)稅合計(jì)為:942195.63元,成本應(yīng)付員工工資,社保等為935445.63元
15列和你13列是填寫(xiě)一樣的,就應(yīng)該是這樣,如果你不這樣的話就保存不了。
老師,當(dāng)?shù)?、10、11、12列填寫(xiě)好后,第13列含稅銷售額填寫(xiě)后,其他都是自動(dòng)生成的,第15列也不用填寫(xiě)的
那15列出來(lái)的不對(duì),你去稅務(wù)局申報(bào)。