應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 的借方是進項,貸方是銷項稅 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
一般納稅人借方記應(yīng)交稅費,進項稅抵扣,貸方記銷項稅 那小規(guī)模納稅人呢,稅怎么弄,直接把稅加入到成本里面核算,記貸方還是借方
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項轉(zhuǎn)出 是進項不能抵扣的分錄嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) -未交增值稅(或借方) 這一部不太明白 有些人好像不是按照什么做的,是這樣做 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 能不能解釋一下
老師:進項大于銷項的分錄我不太明白,您能舉例講解一下嗎? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額。 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額。 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅。
小白求解,沒有進項稅只有銷項怎么計提,借:應(yīng)交稅費-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借:應(yīng)交稅費:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅嗎?
工廠采購原材料的運費怎么計科目,都是200-300左右,運費只有運費單子沒有發(fā)票
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒有的老師不用回復(fù)
你好,所屬期5月份有筆出口免抵退稅沒退下來,可以作為6月份的留底退稅額么?
你好老師 從這個表格上看到我下月需要交多少稅嗎
老師,共享充電樁企業(yè)采購大米贈送給客戶做禮品怎么做賬???我們的庫存商品是充電樁,那購進大米能做庫存商品么?
你好,我這里是勞務(wù)派遣公司,第二季度已開普票含稅194709.51,現(xiàn)在還要開一張普票含稅金額226522.23,扣除額125878.32,小規(guī)模季度不能超30萬,目前只能再開十萬,剩下的12萬多7月1號再開,那分開開兩張發(fā)票扣除額各多少
激活碼忘記了,都沒使用過一個新的
你好,我想咨詢下,就是我4月份已經(jīng)做進項轉(zhuǎn)出了,這個月才發(fā)現(xiàn)我并沒有認證,這個我這個月能補認證嗎
員工一直在外地出差跑業(yè)務(wù)沒回來,出差補助一直算嗎,有時間限制嗎?
公司有播種機25臺,購買了36套播種輪,公司也承包土地了3萬畝,但是主要對外出租,自營地只有5000畝,播種機對應(yīng)不了收入,播種輪折舊費計入到管理費用\\\\折舊費呢?