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小白求解,沒有進項稅只有銷項怎么計提,借:應(yīng)交稅費-銷項稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后借:應(yīng)交稅費:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅嗎?

2023-06-20 11:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-20 11:20

你好!對的,可以這樣做

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你好!對的,可以這樣做
2023-06-20
你好; 你現(xiàn)在把你銷項稅和進項稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
如果進項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
您好,對的,最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)
2023-07-08
你好,銷項大于進項,結(jié)轉(zhuǎn)的完整分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2022-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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