您好,增值主表10行填60972/1.03,表20行填60972/1.03*3%
老師好!公司是小規(guī)模納稅人,一季度開(kāi)票金11049.5元,開(kāi)票稅額110.50元,價(jià)稅合計(jì)11160元,請(qǐng)教老師如何填增值稅申報(bào)表,還有減免稅申報(bào)表
您好老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月紅沖了一張發(fā)票金額是50000元和2022年3月一張發(fā)票金額30000元稅率都是1%的發(fā)票,從4月份都是免稅發(fā)票現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表要怎么填寫(xiě)?
老師:您好!我們公司是小微企業(yè)的小規(guī)模納稅人,季報(bào)。12月份開(kāi)具了一張沖紅專(zhuān)票,金額180000.00(不含稅),上季度普票(免稅)開(kāi)具了198000元,請(qǐng)問(wèn)怎樣填寫(xiě)增值稅(小規(guī)模)納稅申報(bào)表?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人。二季度一共開(kāi)了27200元發(fā)票含稅,請(qǐng)教老師開(kāi)票 金額27200元除以1.01.,稅是269.31元,填增值稅申報(bào)表,,數(shù)據(jù)怎么填,填到哪一行,
老師,您好!我們公司是一家小規(guī)模公司,開(kāi)了一張發(fā)票,金額60368.32元,稅額603.68元,合計(jì)60972元,請(qǐng)問(wèn),我們申報(bào)增值稅是需要怎么填表呢
我們是小規(guī)模納稅人,收到4月份銀行繳納增值稅的回單,怎么做賬寫(xiě)分錄?25年第一季度也沒(méi)計(jì)提增值稅
員工12月進(jìn)來(lái),2月底離職,12月工資1月發(fā)放,1月工資2月發(fā)放,2月工資3月發(fā)放,4月申報(bào)2月工資時(shí),離職時(shí)間填什么時(shí)候
你好老師,水管是屬于金屬制品嗎
老師,小規(guī)模餐飲銷(xiāo)售收入會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),是含稅金額嗎
我想把進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)付職工工資里沖出來(lái)怎么做分錄
老師,公司有業(yè)務(wù)招待費(fèi),但是沒(méi)有取得發(fā)票全額調(diào)增是嗎
老師,危險(xiǎn)化學(xué)品工程項(xiàng)目,有土建工程,消防車(chē)20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車(chē)于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,這個(gè)能轉(zhuǎn)固嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)了,還可以撤銷(xiāo)嗎?
老師解析下這個(gè)題 有一道不定項(xiàng):甲銷(xiāo)售商品300萬(wàn),為乙墊付的運(yùn)費(fèi)3萬(wàn).運(yùn)費(fèi)記銷(xiāo)售收入嗎?怎么也想不起來(lái)了[捂臉]
老師什么工會(huì)經(jīng)費(fèi)的小微企業(yè)
老師,稅局是1%
表20行是灰色的,填不了
您好,我知道,填1%有時(shí)系統(tǒng)提示不對(duì),要不您先 增值主表10行填60368.32元,表20行填603.68 看能不能保存申報(bào) 公司三季度合計(jì)銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)未超過(guò)30萬(wàn)元,在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),應(yīng)將免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”(如為個(gè)體工商戶(hù),應(yīng)填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”)。如果沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目,則無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。