您好,是發(fā)票大于報銷吧,費用入賬就按報銷的金額來,多的不要管的

老師還沒有收到固定資產票據(jù)的時候 我 相當于暫估入賬了 但是沒有寫進項稅 那么到最后收到了 固定資產這個發(fā)票是否要把原來做的那一筆沖紅再按照 實際的發(fā)票上面的價稅來入賬呢 具體的會計分錄怎么做呢
老師你好,有一筆經(jīng)濟業(yè)務是費用報銷,費用報銷單上與后面的那個發(fā)票相差10多塊錢的差額,但是做會計分錄的時候要怎么做呢?是按照發(fā)票的來做嗎?但是銀行付款回單上面的價格是費用報銷單上面的價格,那這相差的10多塊錢我要怎么做會計分錄呢?
老師,你好,我想請問一下費用報銷單上填寫的合計金額是11000,但是后面普通發(fā)票的合計數(shù)是11000.56,而銀行流水的付款也是11000,我要怎么寫分錄呢
費用報銷:假如公司10月份初把9月份需要報銷的發(fā)票整理好后,可以簽報銷單給老板了,老板會在10月10號打9月份的報銷單。那些銀行單要11月份的時候再導出10月份的對賬單才能做賬報銷了員工的9月份的報銷款吧,想問下這個流程中,涉及到的分錄:10月份需要做哪些分錄:1、錄入9月份費用發(fā)票,但是支付怎么做,支付是10月銀行單才能看到阿
老師你好,請問24年差旅費發(fā)票員工當時預估了個金額我入12月賬,現(xiàn)在1月份回來報銷的金額和當時的數(shù)字不一樣,這種我需要在1月份賬里面沖掉12月入的那筆差旅費分錄然后再按照正確的做? 還是我直接把報銷單附在12月那筆分錄后面,然后在1月賬里面多的做一筆分錄沖掉,少的補一筆分錄呀?
請問老師,這個題D為什么不對
老師無票收入是怎么做賬,就是沒有給客戶開發(fā)票的收入
老師,營業(yè)執(zhí)照注銷了還能恢復嗎?
老師您好,我們個體戶是一個公司電商平臺加盟商,錢客戶下單的錢先到公司賬戶,公司再把錢打給我們個體戶,這個錢算我們電商平臺收入嘛
老師咨詢一個問題,有限合伙企業(yè)的個稅需要申報工資薪金嗎?
找郭老師,自己算過,才發(fā)現(xiàn)不對,所以才問老師,其他數(shù)據(jù)都對
你好,老師,公賬轉個人賬戶的銀行賬單上這注明抽水費算費用成本直接可以是往來款?
老師好,咱們是一家餐飲總公司下屬有8家分司(其中有一家分公司為一般納稅人),現(xiàn)在是由總公司統(tǒng)一采購再分配銷售各分店還是由各分店自行采購稅負率哪個更優(yōu)?
印花稅按照什么基礎填報
庫存現(xiàn)金的去法人轉到公轉備注什么
但是銀行付款回單上面的價格不一致啊,費用報銷單上面。有兩種金額不一樣,可以用庫存現(xiàn)金來湊嗎?
您好,不不,報銷多少就入多少成本費用,您這么想,不是所有的發(fā)票都能報銷,比如員工出差,規(guī)定報銷 80元一天,他來票200元,我們只報80