學員朋友您好,借:預付賬款,貸:銀行存款。收到票借管理費用貸預付賬款

9月份發(fā)生租賃費6200,計入預付賬款,到年底一直無法取得發(fā)票,年底是不是可以直接入費用,沖預付賬款,到時候匯算清繳再調增,還是一直掛著預付賬款科目上?
本月發(fā)生費用發(fā)票沒到應該進入費用科目還是做預付賬款
老師,請問服務行業(yè)支付出去的成本對方沒給開票,我可以直接計入成本費用嗎?下個月就能取得發(fā)票。還是先做預付款然后發(fā)票到了再計入成本費用?
請問老師,預付本月電費,用預付賬款還是其他應收款,還是待攤費用科目?題目,預付供電公司本月電費28000元,怎么做分錄
老師, 我想問一下,應付賬款科目,有些是當月收貨,當月沒有取得發(fā)票的,有些是當月已經取得發(fā)票的,取得發(fā)票的直接記入應付賬款科目沒有問題,關鍵是沒有取得發(fā)票的怎么處理,分錄怎么寫。還有就是應付賬款科目我們怎么判斷這個供應商還欠他多少錢
老師您好,我單位出工傷的員工,現(xiàn)在自動離職了,但是得有一個傷殘就業(yè)補助金需要單位出,請問這個費用應該記到哪個科目里,麻煩您把詳細分錄給我說一下,謝謝
老師好!我公司進行安全生產費用審計,讓提供實收資本的投資金額和比例,這種是有什么規(guī)定的文件嗎?
老師,我公司收到10000定金,因對方公司違約約定不退還,需要開發(fā)票給對方公司嗎,會計分錄怎么寫
老師好,公司銷售二手車5萬,借:銀行存款50000 貸:營業(yè)外收入50000/1.02 貸:應交增值稅50000/1.02*0.02,是這么算嗎
老師,住宿費可以開增值稅專票嗎?
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
老師,采購的材料,如鋼筋,油漆,黃沙,石子等,做合同,產品質量保證期怎么填
請董孝琳老師回答,問題過期了 舉個例子,幫我看看對不對。比方說7-9月利潤總額6萬元,10-12月利潤總額3萬元。若是7-9月暫估7萬,就是-1萬利潤,10-12月沖掉7萬暫估,7-9月是不是還是3萬利潤(一正一負等于0),,,可是7-9月最終利潤總額是3萬呀?
老師,您好!需要一個情況說明,就是收入減少,稅局懷疑有虛開發(fā)票成本沒有對應減少的說明版本
老師,我想問一下,如果我們的合作客戶是個人,開不了發(fā)票,開收據(jù)可以不
好的,謝謝!
我4月有1筆直接入賬了,今月到的發(fā)票,今個月可否做錯賬更正再入賬。
紅沖以前的錯誤科目憑證,再做藍字正確憑證