同學(xué)你好? 嗯嗯,是的
老師好,有這么一筆業(yè)務(wù),09年收到一筆專項應(yīng)付款,當(dāng)年發(fā)生了幾筆業(yè)務(wù),但是未付款,我是這么做的,收到款時,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,發(fā)生業(yè)務(wù)時,借:管理費用、生產(chǎn)成本、或其他,貸:應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,2020年1月實際付款時,借應(yīng)付工資、應(yīng)付賬款或其他,貸:銀行存款,但是這個專項應(yīng)付款又怎么沖銷呢
老師,請問一下,有筆實際成本,今年已經(jīng)計提其成本也收到部分發(fā)票,但還有部分發(fā)票要明年才能拿到,款也沒有付,這樣到時候無票成本要匯算清繳作調(diào)整嗎?
已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)但尚未辦理竣工決算的固定資產(chǎn),應(yīng)當(dāng)按照估計價值確定其成本,并計提折舊;待辦理竣工決算后,再按實際成本調(diào)整原來的暫估價值,但不需要調(diào)整原已計提的折舊額。請問我沒取得發(fā)票,這個折舊在所得稅年報時要調(diào)增嗎?
老師,您好,請問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時做賬做的預(yù)付賬款,對方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
去年發(fā)生的費用支出,當(dāng)時計入科目是 借: 預(yù)付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發(fā)票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預(yù)付賬款 這樣相當(dāng)于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
超市的商品的進(jìn)貨單也要附在憑證上嗎?
水資源稅現(xiàn)在改為在電子稅務(wù)局申報,電子表月中時更換后,新表無前期數(shù)據(jù),清零了,對于稅務(wù)系統(tǒng)獲取當(dāng)月新舊表的數(shù)據(jù)有影響嗎?
家里屋頂租賃給光伏企業(yè)鋪設(shè)光伏板,自然人怎么開具發(fā)票?要繳納多少稅費?
老師,今年考了中級會計實物和經(jīng)濟(jì)法,明年準(zhǔn)備考財管和稅務(wù)師,請問要準(zhǔn)備稅務(wù)師的哪一門比較好???
老師,我公司是個體工商戶建筑行業(yè),沒有核定個稅。對方用應(yīng)收賬款代發(fā)工資,工資超5000了有影響嗎?像這種代發(fā)工資的情況合理嗎?要注意什么事項?
老師就是這個項目,我們開工程建筑服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在扣除實際要繳納的稅費,對方開裝修工程發(fā)票,這樣可以嗎?會不會不合理分包?稅務(wù)會不會查到
轉(zhuǎn)讓金融商品不可以開具專票,這是什么原因呢?
老師,抵用退役軍人減免了增值稅稅額,分錄怎么寫
老師,請問個人開發(fā)票,也是根據(jù)小規(guī)模納稅人稅點來開票嗎?
收到出口的保險補助,是計入營業(yè)外收入還是充減管理費用
等到發(fā)票回來的時候,發(fā)到對應(yīng)憑證就行了?但是這種會導(dǎo)致12月計提的進(jìn)項稅不能申報抵扣呀?這種怎么辦?就會導(dǎo)致增值稅報表和賬上對不上
同學(xué),你好 等到發(fā)票回來的時候 紅沖之前的分錄,然后按照發(fā)票正常做分錄
1.就沖稅的分錄?還是什么?具體分錄是? 2.計提的費用或成本,不需要等發(fā)票回來把發(fā)票放到12月的計提分錄?
同學(xué),你好 1.就是你之前暫估的分錄,你做一摸一樣的的分錄,金額負(fù)數(shù) 2.發(fā)票回來,需要做到發(fā)票回來的月份
那就有個問題,那計提的費用和成本分錄是影響所得稅年報的,次年收到發(fā)票又沖,那不是就不對了嗎?
同學(xué),你好 次年收到發(fā)票又沖,做分錄,一正一負(fù),不影響的
那我計提費用和成本的時候是不是就不用計提增值稅進(jìn)項稅
同學(xué),你好 嗯嗯,是的