您好,這個后期能收到嗎
注冊會計師王海在審查明月公司時,發(fā)現(xiàn)該公司平時現(xiàn)金收入少,金額小,但發(fā)現(xiàn)11月3日21號憑證現(xiàn)金解繳銀行8萬元,王海對上述業(yè)務(wù)存有疑問,抽查憑證審查。1.抽調(diào)11月3日21號會計憑證,其會計處理: 借:銀行存款 80 000 貸:庫存現(xiàn)金 80 000 審計人員通過現(xiàn)金日記賬調(diào)閱收款憑證,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金收入憑證所附的收據(jù)為9月10日,注明收到某企業(yè)廠房租金收入8萬元,其會計處理為:借:庫存現(xiàn)金 80 000 貸:其他應(yīng)付款 80 000 審閱“其他應(yīng)付款”明細賬,發(fā)現(xiàn)該賬戶無期末余額,其借方分別發(fā)現(xiàn)30000和50000元金額,審計人員立即抽調(diào)兩張記賬憑證,一張為11月15日32號會計憑證,一張為12月9日16號會計憑證,其會計處理均為:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 經(jīng)向該公司詢問,已將這筆租金收入作為年終獎發(fā)給職工。 要求:不考慮稅費,請分析上述處理存在的問題 編制調(diào)整分錄。
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至亍法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在這些轉(zhuǎn)賬單據(jù)我應(yīng)該如何處理?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師好!我從入職到現(xiàn)在,公司并沒有和我簽訂合同,在公司是做制單(備注:公司每一筆支付的款項制單,將表格制作的單據(jù)制出來,領(lǐng)導(dǎo)簽字后上傳會計審核,出納支付,別人交來的票據(jù)及其他收據(jù)交我這里保管,會計來拿走),可是我這里保管有用法人個人賬戶支付的款項票據(jù)(備注:公司公戶將款項轉(zhuǎn)入法人個人賬戶,再由法人個人賬戶去支付,還借款、拆遷戶過渡費、費用開支等),還有公司轉(zhuǎn)入分公司(分支機構(gòu))款項,由分公司支付(備注:收據(jù)是打某某省某某房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司同仁分公司名稱,都是支付工程款、工資、費用開支等),會計并沒有將這些票據(jù)拿走,她說只管公司轉(zhuǎn)入法人個人的款項,至于法人用來干什么她不管,還有分公司的她也不接,請問一下現(xiàn)在我應(yīng)該如何處理?到底交給誰?
老師,9月15號流水備注是墊付的房租5萬,當(dāng)天又收到一筆5萬備注的是某公司的借款,問了老板她說:墊付的房租先有同等金額入賬不存在負債關(guān)系,請問這個分錄如何處理?
老師,工商年報的稅費包括水土保持補償費嗎?
請問我們收到一筆保證金,寫一張收據(jù)給對方就行了吧,不需要開發(fā)票吧
老師,請問續(xù)時賬是什么內(nèi)容?
老師你好,請問一下,企業(yè)所得稅是季度繳納,比如1月交10.11.12月的企業(yè)所得稅,那是在1月份計提并繳納嗎?還是在12月計提,1月繳費。
老師,您好!請教您 公司有個人所得稅手續(xù)費返還。需要繳納增值稅,請問賬務(wù)處理怎么做呢? 謝謝老師!
房租發(fā)票未開,平時計提房租,借:制造費用 貸:其他應(yīng)付款 收到專票怎么沖? 另外如果發(fā)票提前開,需要攤銷房租費嗎?
紅筆寫的400是這么得出來是
老師好 公司增加完汽車租賃經(jīng)營范圍后,能開發(fā)票了 租賃車輛來源有要求嗎 老板或者其他人的車租賃出去用公司開票收款合規(guī)嗎
老師,在建工程無償移交資產(chǎn)會計分錄怎么做
工商年報,單位繳費基數(shù)包括補繳以前年度社保的基數(shù)社保基數(shù)么,比如24年交的24年1_12月社保費,也補繳了23年的社保,那么工商年報中,單位繳費基數(shù)是填寫24年的社?;鶖?shù)?還是補繳的23年基數(shù)加24年的基數(shù)合計數(shù)
老師,方便寫兩個分錄嗎?后期不能收到分錄是?及后期能收到分錄是?
借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款? 之后做費用,然后在收到
老師,墊付的房租如果以后能收到,分錄是:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款?如果收不到的分錄是:借:管理費用 貸:銀行存款?
嗯對,是這個意思的哈
老師,老板說:墊付的房租費的時候得先有同等金額入賬不存在負債關(guān)系,我看當(dāng)天的確走了兩筆同等金額的款一進一出,一筆是記的是墊付的房租,一筆記的是某公司借給我們的款,不明白老板說的不存在負債關(guān)系?
他的分錄是啥?說一下吧
沒有分錄,讓我記,由于老師說墊付的房租得有同等金額的款入賬又說不存在負債關(guān)系所以我想請教如何記?流水過程是:9月15號收到一筆5萬流水備注的是某公司(老板的另一家公司)的借款,當(dāng)天又出去一筆5萬流水,記的是某人的墊付房租
這樣的話是兩個負債的,你好的
老師,這下你了解情況了吧?這兩筆負債分錄是?請?zhí)峁?,看與我記得是不是一樣?
第一筆墊付房租,借 管理費用? 貸 其他應(yīng)付款? ?第二個的話他們借給你們的? 借 銀行存款? 貸 其他應(yīng)付款