你好,紅字沖減分錄,然后按發(fā)票重新做。
你好老師!房租費(fèi)未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸其他應(yīng)付款,發(fā)票來(lái)了并付款的分錄借:其他應(yīng)付款、預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi)(剩余部分)貸:銀行存款,之后計(jì)提分錄借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi)貸:預(yù)付賬款-待攤房租費(fèi),這樣對(duì)不對(duì)
房租費(fèi)去年已計(jì)提入賬,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款—房租,今年付房租,收到房租發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做?
房租費(fèi)發(fā)票未開,每月計(jì)提,借:管理費(fèi)用—房租費(fèi),貸:其他應(yīng)付款—房東。 當(dāng)我拿到房租費(fèi)發(fā)票一整年的時(shí)候,怎么做賬?
老師,付房租時(shí) 借:應(yīng)付賬款-張三 貸:其他應(yīng)收款-老板 老師攤銷時(shí)做 借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款-房租攤銷 現(xiàn)在確認(rèn)對(duì)方不能給開票了,那應(yīng)付賬款-張三怎么沖平呢
老師,房租費(fèi)付款時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,分錄是這么寫的:借:其他應(yīng)收-房租,貸:銀行存款,現(xiàn)在收到發(fā)票了,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收-房租。但是這樣的話房租攤銷該怎么寫分錄
內(nèi)賬年末要做什么工作或者報(bào)表
老師這個(gè)預(yù)付賬款原來(lái)貸方有余額10000元,后來(lái)拿發(fā)票報(bào)銷后之前會(huì)計(jì)做了把預(yù)付做成貸方余額這個(gè)分錄正確嗎
老師公司法人做股權(quán)變更還用寫什么分錄嗎
老師公司的法人股權(quán)變更有利潤(rùn)交個(gè)稅,股息紅利所得,在哪交個(gè)稅,直接在稅務(wù)局交嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)這套全盤賬會(huì)計(jì)有包括餐飲行業(yè)的嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備安裝調(diào)試服務(wù)費(fèi)是開幾個(gè)點(diǎn)的稅率呀?
項(xiàng)目上 租的甲方的房子,不給開發(fā)票,我們自己改造了衛(wèi)生間,開了10萬(wàn)的建筑服務(wù)工程服務(wù)發(fā)票,衛(wèi)生間改造費(fèi),這個(gè)發(fā)票,怎么做賬合適。
老師你好非貨幣交換在什么情況下需要減去金融資產(chǎn)按比例分配
老師這個(gè)分錄正確嗎,之前應(yīng)收130多萬(wàn),后面又多還了200多多萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)收賬款變成負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債也是負(fù)數(shù)之前會(huì)計(jì)這樣做分錄合理嗎
課件:出口額22600,轉(zhuǎn)內(nèi)銷,不含稅收入是2W,如圖,之前了解到的是:不含稅收入是22600元,哪個(gè)是正確的?)
平時(shí)每月計(jì)提一筆,現(xiàn)在就一筆紅沖分錄。 那如果房租提前開呢
你好,提前也是一樣。貼進(jìn)去就行了?;蛘哂?jì)入長(zhǎng)期待攤,然后慢慢攤銷。