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請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進(jìn)項 轉(zhuǎn)出未交增值稅,2.借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄怎么做呢?

2023-10-14 15:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-14 15:57

月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7643 追問 2023-10-14 16:14

留底是不是,等下次要交時一起結(jié)轉(zhuǎn)呢?還是永遠(yuǎn)不管它

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齊紅老師 解答 2023-10-14 16:20

留底等下次要交時一起結(jié)轉(zhuǎn)

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月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-10-14
借銷項 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項
2023-10-14
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2021-12-10
你好,月底結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸應(yīng)交稅費--未交增值稅
2020-08-10
你好,這一步就不用做了。
2021-12-09
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