你好,這個(gè)月截止到23號(hào)的。
老師,這個(gè)月申報(bào)期截止幾號(hào)呢?
老師,這個(gè)月申報(bào)期截止到幾號(hào)?
老師,這個(gè)月申報(bào)期截止到幾號(hào)
老師,這個(gè)月申報(bào)截止到幾號(hào)?
老師,這個(gè)月個(gè)稅申報(bào)截止幾號(hào)
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
老師,一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的話可不可以季度末統(tǒng)一確認(rèn)收入呀?
你好最好按月做 如果你們以后不查明細(xì)的可以
因?yàn)槭茄b飾公司,一個(gè)工程分3次收款,我是進(jìn)一次款確認(rèn)一次收入,還是等完工款結(jié)清一次確認(rèn)收入呢?
你好工期長(zhǎng)最好按照完工進(jìn)度來(lái)。
工期3個(gè)月,如果客戶要求付一次就來(lái)一次發(fā)票,是不是得寫個(gè)說(shuō)明
讓他給你出一個(gè)工程結(jié)算單
就是客戶總的需要付10萬(wàn),8.10日付2萬(wàn),8.20日付5萬(wàn),9.10日付3萬(wàn)
8.10日客戶交款了2萬(wàn),就要求開發(fā)票
需要寫說(shuō)明嗎?
那說(shuō)明不用的,只需要他提供結(jié)算單就行
結(jié)算單是一般什么樣子呀?
你好 可以參考這個(gè)的
金額就是填第一次開票的金額嘛?
對(duì)的,是的,是這么做的。
謝謝老師咯
不用客氣,工作愉快。