借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用 借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng) 貸其他應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問(wèn)一下付房租 借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 然后為啥還要 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 租金???是不是比如說(shuō)付季度的,然后就是計(jì)提本月的多少租金???
老師,請(qǐng)問(wèn)一下付租金怎么寫分錄啊?計(jì)提可以一直借 管理費(fèi)用租金 貸方 其他應(yīng)付款 —租金嗎?公司租金都是半年才付款,付款我就借 其他應(yīng)付款—租金 貸 銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn)下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個(gè)月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請(qǐng)老師幫看下 這樣做分錄對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 計(jì)提租金:借管理費(fèi)用一租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款租金,付錢后,借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 。 那么票到了。怎么做賬務(wù)處理呢?
請(qǐng)問(wèn)老師 計(jì)提租金:借管理費(fèi)用一租賃費(fèi) 貸其他應(yīng)付款租金,付錢后,借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 。 那么票到了。怎么做賬務(wù)處理呢?沒(méi)有計(jì)提稅金的?;蛘哒f(shuō)老實(shí)有沒(méi)有更好的辦法?
老師,我們是一般納稅人,開的簡(jiǎn)易計(jì)稅3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,而且是在異地,想問(wèn)下:異地預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅咋做分錄
是不是開發(fā)票就得確認(rèn)收入,
原來(lái)是小規(guī)模 開票超了升為一般納稅人 現(xiàn)在很難取得專票抵銷項(xiàng) 基本是普票 那增值稅交多點(diǎn)會(huì)有問(wèn)題嗎?
老師,個(gè)人所得稅申報(bào)網(wǎng)頁(yè)版的在哪里啊,貴州的
老師,請(qǐng)問(wèn)出口機(jī)床后同時(shí)帶著維修人員,國(guó)外客戶把款和維修費(fèi)一塊付給我們公司,現(xiàn)在只開了機(jī)床的發(fā)票,沒(méi)開維修費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)維修費(fèi)的發(fā)票稅率怎么開?
個(gè)體戶開票金額每月小于2萬(wàn),一點(diǎn)稅都不用交的吧
進(jìn)料深加工,進(jìn)口增值稅是否可以抵扣?
老師,公司收到生育津貼15000元,直接從公戶給員工支付15000元生育津貼,無(wú)扣其他,這種怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
支付打款認(rèn)證費(fèi)怎么做賬 需要負(fù)數(shù)嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做賬時(shí),銀行存款的順序亂了,導(dǎo)致余額中間有些成了負(fù)數(shù),憑證已經(jīng)裝訂了,可以直接調(diào)整賬的順序嗎?憑證就不重新打印了,這樣操作可以嗎?
沒(méi)有付款,沒(méi)有發(fā)票怎么做賬
過(guò)了幾個(gè)月付款了,怎么做賬
在過(guò)了三個(gè)月票到了怎么做賬
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