你好,計提,支付租金是這樣處理的?
老師,請問一下付房租 借 其他應(yīng)付款租金 貸銀行存款 然后為啥還要 計提 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 租金???是不是比如說付季度的,然后就是計提本月的多少租金???
老師,請問一下付租金怎么寫分錄?。坑嬏峥梢砸恢苯?管理費(fèi)用租金 貸方 其他應(yīng)付款 —租金嗎?公司租金都是半年才付款,付款我就借 其他應(yīng)付款—租金 貸 銀行存款
老師,請問一下我們公司是半年付款,對方半年才給我們開專票。我們計提是借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款 房租。當(dāng)收到專票 跟付款的時候,分錄分別怎么做?。坷? 前會計做的計提 管理費(fèi)用 租金 貸其他應(yīng)付款 房租 全部沖紅之前做的 借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000。然后做一筆借 管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 然后付款了 借其他應(yīng)付款 45000租金 貸 庫存現(xiàn)金45000。我咋感覺重復(fù)了一樣,但是正確的我又不懂
老師,我公司租賃了一個辦公地,剛交了租金和押金。分錄這樣寫對不對? 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)收款—押金 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用—房租 貸:預(yù)付賬款—房租
老師請問一下計提租金時借管理費(fèi)用-租金 貸其他應(yīng)付款-租金?還是其他應(yīng)付款-某人?
老師,費(fèi)用類的科目需要用往來科目過渡嗎? 比如物業(yè)費(fèi),直接計入的話,籌建期是管理費(fèi)用-開辦費(fèi),后面營業(yè)了是,管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),這個我該怎么準(zhǔn)確統(tǒng)計呢?
老師 想問下玉石的消費(fèi)稅在什么環(huán)節(jié)征收
老師,您這邊有沒有股權(quán)分配協(xié)議的模板呢
這題單選怎么做,麻煩老師幫忙看下,計算過程和分錄
老師,有個員工,要補(bǔ)交2010年前的工傷保險,在哪里可以補(bǔ)交
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅,報關(guān)單還沒接關(guān),但是麻煩報關(guān)單橫聯(lián)了可以做進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的退稅勾選嗎?
小規(guī)模納稅人1萬開1%普票用不用交稅交什么稅交多少
請問老師,出口生產(chǎn)企業(yè),只備案了免抵退,沒有備案免退,但是公司有外購直接出口的,這樣應(yīng)該怎么處理
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做,年末需要處理嗎
就是現(xiàn)在滿18周歲,但是不上學(xué)可以去企業(yè)上班嗎,單位要交納員工社會保險嗎
可是我這里怎么負(fù)數(shù)了??目前沒有發(fā)票,后期對方才給發(fā)票,不是應(yīng)該還要一筆分錄嘛?專票的
房租專票可以抵扣不?一般納稅人
你好,是其他應(yīng)付款余額負(fù)數(shù)? 如果取得專用發(fā)票,是可以抵扣的?
是的,為啥??
貸方負(fù)數(shù)不是多付嘛?沒有多付啊
你好,原因就是你付款金額超過了計提金額導(dǎo)致的
可是每個月計提呀。沒有斷過
你好,你一次付款5萬多,而之前計提余額才2萬多,原因就在這個地方
我去看看他們賬本先,我9月建立賬套的
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!?
先計提繳納,后面收到發(fā)票了這樣沖嘛??
我蒙圈,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整才準(zhǔn)確呀??
其他應(yīng)付款計提那個是明細(xì)賬的數(shù)據(jù)
你好,是先計提,然后繳納 如果你計提的金額不足你取得發(fā)票金額,那你全額做支付之后,其他應(yīng)付款就會是負(fù)數(shù)余額的?
我不明白開票為什么不是按照每個月計提的去開???因?yàn)椴皇怯泻贤總€月多少都固定的嘛
你好,有的單位是按合同一次性開具幾個月的發(fā)票,而不一定是按你計提金額開具的
現(xiàn)在是1-8 應(yīng)該就是我9月截圖發(fā)過去的沒計提,可是金額也不對呀
你好,金額是否正確,這個就需要自己去檢查的?
30833.31 一個月14166.67 補(bǔ)計提幾個月啊,好像1-8就是5月沒有計提,那也沒有那么多啊,專票的我不太懂做賬了怎么平點(diǎn)租金的
你好,好像1-8就是5月沒有計提,既然是5月份沒有計提,就補(bǔ)做5月份租金計提分錄就是了
那還是負(fù)數(shù)?。窟€有取得專票當(dāng)月不抵扣,后面抵扣的,怎么辦?還有跨年問題
你好,比如你計提是8個月的,但是發(fā)票是1年的,這樣怎么處理都會有負(fù)數(shù),無法避免的? 取得專票當(dāng)月不抵扣,后面抵扣,先計入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額核算,抵扣了再計入進(jìn)項(xiàng)稅額核算就是了?