你好。按照當(dāng)期取得的利潤(rùn)計(jì)算所得稅。咱沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng),就是咱們本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率。
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過(guò)企業(yè)所得稅,按利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時(shí)是不是要把6月份累計(jì)的的利潤(rùn)總額減去3月份累計(jì)的利潤(rùn)總額來(lái)交企業(yè)所得稅?
郭老師您好!我在做完12月份的賬后,本年利潤(rùn)期末貸方余額是盈利的4000多,然后我就計(jì)提了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在進(jìn)電子稅務(wù)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),按報(bào)表填了營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)還有利潤(rùn)總額后,有彌補(bǔ)以前年度虧損,顯示不用繳稅了,那這樣我的賬還要回去刪掉計(jì)提的那筆企業(yè)所得稅嗎
我今年1月份月份申報(bào)去年的企業(yè)所得稅的時(shí)候,12月份的利潤(rùn)表是有利潤(rùn)的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,減掉后顯示利潤(rùn)就是負(fù)數(shù)了 就沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報(bào)企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤(rùn)按照加計(jì)扣除后的負(fù)數(shù)來(lái)累計(jì)這季度的利潤(rùn)嗎?
本年利潤(rùn)有1月份期初余額,那在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是不是就得把去年利潤(rùn)也交了稅?
對(duì)方開(kāi)給我們公司的普票,我們公司的開(kāi)票抬頭怎么后面還有個(gè)人的?這是什么意思
老師,股權(quán)轉(zhuǎn)讓為什么會(huì)涉及到個(gè)人所得稅和印花稅的問(wèn)題?
老師。您好,我們是做各大醫(yī)院科室檢驗(yàn)耗材的,比如說(shuō)我進(jìn)一批檢驗(yàn)耗材,廠家送給我一臺(tái)設(shè)備,我可不可以把這批耗材跟設(shè)備都同時(shí)正價(jià)賣(mài)給醫(yī)院???
老師,我們老板8月份出差,去了四個(gè)城市,他的四份住宿發(fā)票都是8月29日開(kāi)出來(lái)的,這樣的票報(bào)銷有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?
支票的金額到底是絕對(duì)記載還是非?
@董老師,早上好,請(qǐng)教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號(hào)文
老師你好,在保險(xiǎn)客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),在哪那個(gè)模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損,形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交,年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢(qián),后期所得稅一直是正??劭?。這筆預(yù)繳稅款超過(guò)五年未使用,對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表,把這筆錢(qián)用了,會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)人員一定要離職交接要滿1個(gè)月嗎,提前一個(gè)月說(shuō),可以提前15天走嗎
科目余額表本年利潤(rùn)余額包含著期初余額,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)不就一起納稅了嗎
包含期初的,你算出來(lái)總的稅款就把前面預(yù)交的稅款扣下去,就等于本期實(shí)際繳納的稅款。
比如4月份報(bào)1季度的企業(yè)所得稅時(shí),不就把期初余額的利潤(rùn)也申報(bào)了嗎
4月份報(bào)的是第一季度的所得稅。沒(méi)有包括期初的,因?yàn)閾p益類科目沒(méi)有余額提出沒(méi)有數(shù)據(jù)的。
不明白最后這句損益類的話?
損益類科目,期末沒(méi)有余額。
我指的本年利潤(rùn)1月份有期初余額,這樣不就把去年的利潤(rùn)也交稅了嗎
本年利潤(rùn)他期末他年末的余額是轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的。
如果你那個(gè)要有的話,咱們期初那個(gè)余額不屬于第1個(gè)季度的利潤(rùn)不交所得稅的。