您好,大米可以作為福利費,配件可以稅前扣除。
請教老師,公司是做系統(tǒng)集成服務(wù)的,進項票都是筆記本電腦、服務(wù)器硬件13%的增值稅專用發(fā)票,項目實施過程中會使用到這些設(shè)備,給客戶開專票時只有6%的技術(shù)服務(wù)費,這樣會有什么稅務(wù)風險嗎?是否可以正常抵扣,企業(yè)所得稅是按照什么方式計算呢?
請教老師,我們公司準備認證高新科技企業(yè),現(xiàn)在是籌備階段,公司主要做智能鎖,智能鎖是外購的,系統(tǒng)是公司研發(fā)的,有三個疑問 1.關(guān)于開發(fā)票:對開票的品名有什么要求嗎?是不是開技術(shù)服務(wù)費的金額占比,需要高于開鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司,不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購智能鎖體,主板,電池,外殼,然后統(tǒng)一組裝好后,貨物銷售給客戶,并且加收技術(shù)服務(wù)費。那么我想問,采購的一系列零件,都需要作為庫存,計入到主營業(yè)務(wù)成本的科目嗎?服務(wù)費沒有對應(yīng)進項,是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈? 3.假如我們進貨的成本是200.00,那么開票的銷售價格是150.服務(wù)費是80,這樣開票合理不合理呢?
環(huán)保科技公司是做環(huán)保設(shè)備的。但是客戶給公司買大米那些應(yīng)該是給家里買的可以做管理費用福利費嗎?環(huán)??萍脊?,他進銷基本一致,但是他開回來的普票都是一些配件,可以做主營業(yè)務(wù)成本抵企業(yè)所得稅么?
老師您好,我想問一下,就是我們公司是做這個環(huán)保設(shè)備運營的,屬于這個技術(shù)方面的,然后呢,嗯我們給對方開了就是十幾萬的這個運營技術(shù)服務(wù)的這個發(fā)票,然后嗯這個運營我們也包括就是期間發(fā)現(xiàn)的這個壞的零件的更換,然后我們購進了一些零件,那么購進的這個零件,比如說過濾器,然后這個發(fā)票嗯可以作為這個成本嗎?開出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,那我購進的這個零件的這個成本發(fā)票,還有這個公司的員工都可以作為這個業(yè)務(wù)的成本嗎?
老師您好,我想問一下,就是我們公司是做這個環(huán)保設(shè)備運營的,屬于這個技術(shù)方面的,然后呢,嗯我們給對方開了就是十幾萬的這個運營技術(shù)服務(wù)的這個發(fā)票,然后嗯這個運營我們也包括就是期間發(fā)現(xiàn)的這個壞的零件的更換,然后我們購進了一些零件,那么購進的這個零件,比如說過濾器,然后這個發(fā)票嗯可以作為這個成本嗎?開出去的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,那我購進的這個零件的這個成本發(fā)票,還有這個公司的員工都可以作為這個業(yè)務(wù)的成本嗎?
老師麻煩問一下匯算清繳補提的工資需要填在哪一項?
老師,我工資給法人調(diào)到9000了,他的公積金要往上調(diào)嗎
老師,工商證書沒有到期,可以換證讓有效期為長期嗎
老師你好,內(nèi)帳產(chǎn)品成本含稅價格對嗎,一般納稅人
一般納稅人企業(yè)外購進來一批商品用于給客戶送禮,購進時取得的是增值稅普通發(fā)票,用于送禮,增值稅是否需要視同銷售申報增值稅?
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷項稅14545.49,沒有進項稅,有留底稅額5466.15,這個增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請老師說的詳細點
公司剛買的車35萬,是可以一次性入費用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷入賬吧?
你好,請問我是公司會計,但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對方要拿我的號碼進電子稅務(wù)局申報,這樣對我有沒有影響風險因為公司年終匯算也存在風險?還是添加對方用對方自己身份進去電子稅務(wù)局申報呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報銷嗎?
老師 交接申報表和賬套里的報表不一樣 這要怎么辦呢
您好房屋租賃可以抵扣增值稅么?