您好 按理說 銷售收入總額是扣除折讓后的 這題出的有點(diǎn)問題
銷售凈額=銷售收入-銷售退回-銷售折讓嗎?為什么不是1200減去20以后再×上20%呢
這個(gè)題不是銷售成本=銷售凈額-銷售毛利,銷售凈額=商品銷售收入-銷售退回和折讓嗎?為啥不用1200萬-20萬的現(xiàn)金折扣呢
請(qǐng)問老師,銷售折扣折讓為啥要按圖片處理?不是說沖減銷售收入嗎?
老師,我們零售商品折扣很大,我確認(rèn)收入是折扣后的金額嗎,還是原價(jià)核算,折扣金額入銷售費(fèi)呢
現(xiàn)金折扣的銷售收入是扣除現(xiàn)金折扣后的金額計(jì)算銷售收入,那折扣額計(jì)入什么費(fèi)用?商業(yè)折扣金額又計(jì)入什么費(fèi)用呢?
老師好!個(gè)體戶是查賬征收,年利潤(rùn)在300萬這樣,是按照什么稅率征收個(gè)人所得稅的,累進(jìn)稅率是哪些
老師,請(qǐng)問私立民非學(xué)校的出租房收入開票是幾個(gè)點(diǎn)呢?要實(shí)際交稅嗎?
老師好!有沒有家庭補(bǔ)助協(xié)議的范本,謝謝老師。
老師,被審計(jì)單位職工供暖費(fèi)未申報(bào)個(gè)稅,怎么才知道他們整改了申報(bào)了個(gè)稅?需提供什么資料?
老師我家一月份開了一張發(fā)票526000交了增值稅了,現(xiàn)在作廢了,對(duì)方?jīng)]用,我怎么做分錄老師,不打算退增值稅
你好,老師!現(xiàn)在出口申報(bào)由免抵退變成免稅的,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出的金額是免抵退稅申報(bào)匯總表中的15項(xiàng)金額嗎?
老師,旅行設(shè)開具的航空運(yùn)輸發(fā)票,電子稅務(wù)局發(fā)票系統(tǒng)里面沒有 可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
老師,以前月份已抵扣過的進(jìn)項(xiàng)票有問題需要紅沖重新開具,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣過了,增值稅也交過了,如果紅沖的話,在增值稅這方面會(huì)哪些問題需要改?在做賬方面怎么做呢?
老師請(qǐng)問建筑公司進(jìn)材料應(yīng)該記做什么科目?
新開營(yíng)業(yè)執(zhí)照一般納稅人能申請(qǐng)出口退稅嗎