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老師, 我們單位是在這個月各轉(zhuǎn)企的 ,個體工商戶進行了注事務注銷 ,申報了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個月再開票 ,還能申報增值稅嗎

2023-10-13 15:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-13 15:02

您好,這個月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅

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快賬用戶8859 追問 2023-10-13 15:04

我們個體戶注銷的時候 這個月就開過一張發(fā)票,還是個體戶的時候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報了注銷的時候,那我們再開增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報 還能申報增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:05

那這個您得問一下稅務局,正常在注銷的時候,就得把這一張發(fā)票,按月申報的,如果沒申報,問一下當?shù)囟悇站忠灰ゴ髲d申報上

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快賬用戶8859 追問 2023-10-13 15:06

對 我就說的這張發(fā)票在注銷的時候 稅務局已經(jīng)讓申報了增值稅啦 ,就是個轉(zhuǎn)企之后, 我們下個月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報增值稅不

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:07

您好,那就不需要在申報了,不需要考慮他了

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快賬用戶8859 追問 2023-10-13 15:08

老師的意思就是 個轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報增值稅了嗎 ,就這個稅 不用往稅務申報了嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-13 15:14

同學,您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報就可以,個稅只需要申報工資薪金

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您好,這個月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅
2023-10-13
不需要的 你做企業(yè)所得稅的
2024-03-22
你好!不需要外轉(zhuǎn)出了
2021-03-19
你們開通負數(shù)申報按照紅沖后的申報就行
2021-12-28
你這個沒有影響的,只要在匯算清繳之前把工資申報了就能稅前扣除
2024-12-11
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