您好,這個月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個月申報增值稅時,該如何填寫增值稅申報表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個月底在工商注冊的,稅務這個月開戶,目前公司業(yè)務還沒有開展,需要申報增值稅和個人所得稅嗎
老師 我們單位是個體工商戶 申報增值稅的時候 只有服務 不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)能填 然后貨物及勞務填不了 然后我們嗯 六月份開了一個銷售貨物的發(fā)票 這個數(shù)填不上去 怎么辦呢
老師, 我們單位是在這個月各轉(zhuǎn)企的 ,個體工商戶進行了注事務注銷 ,申報了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個月再開票 ,還能申報增值稅嗎
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費種認定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進項稅額差額大,怎樣運用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務費,在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費情況,老師指導一下
總公司和分公司財務獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進口交的增值稅能進行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運保費了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
我們個體戶注銷的時候 這個月就開過一張發(fā)票,還是個體戶的時候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報了注銷的時候,那我們再開增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報 還能申報增值稅嗎
那這個您得問一下稅務局,正常在注銷的時候,就得把這一張發(fā)票,按月申報的,如果沒申報,問一下當?shù)囟悇站忠灰ゴ髲d申報上
對 我就說的這張發(fā)票在注銷的時候 稅務局已經(jīng)讓申報了增值稅啦 ,就是個轉(zhuǎn)企之后, 我們下個月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報增值稅不
您好,那就不需要在申報了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報增值稅了嗎 ,就這個稅 不用往稅務申報了嗎
同學,您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報就可以,個稅只需要申報工資薪金