您好,這個(gè)月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時(shí)候可以申報(bào)第四季度增值稅
老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項(xiàng)目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí),該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請(qǐng)問我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個(gè)月底在工商注冊(cè)的,稅務(wù)這個(gè)月開戶,目前公司業(yè)務(wù)還沒有開展,需要申報(bào)增值稅和個(gè)人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個(gè)是我2月份申報(bào)的報(bào)表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個(gè)月,那我這個(gè)月申報(bào)2023年的,1月1~3月31號(hào)的增值稅,那我的全部稅費(fèi)交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個(gè)1845.76用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個(gè)月各轉(zhuǎn)企的 ,個(gè)體工商戶進(jìn)行了注事務(wù)注銷 ,申報(bào)了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個(gè)月再開票 ,還能申報(bào)增值稅嗎
老師,就是手撕定額發(fā)票5元面值的,存根聯(lián)丟了9本,一定要去國稅繳銷么,一定要去國稅繳銷么,稅都是按照無票收入早就報(bào)掉了
老師我們公司是一般納稅人,問一下老師專票和普票怎么換算呢?
老師還有一個(gè)問題農(nóng)民合作社二次分紅剩余盈余需要繳納個(gè)人所得稅,那個(gè)稅由合作社自行申報(bào)交稅嗎
老師 房企賣房,一般納稅人,一般方法,減地款,為啥不減地稅算土增的時(shí)候就扣了地稅,想知道原理
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么辯別,有什么不同
小規(guī)模交增值稅是1%交嗎?如果一個(gè)季度我們開票金額是20萬,是不是應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入?如果開票金額是35萬,應(yīng)交增值稅就不轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了?
你好,老師。我們是通訊行業(yè)的經(jīng)銷商。廠家那邊有個(gè)業(yè)務(wù)辦業(yè)務(wù)送話費(fèi)的活動(dòng)。話費(fèi)是我們先墊付給客戶那邊充值進(jìn)去,這個(gè)就產(chǎn)生了成本。但是廠家開增值稅電子普通發(fā)票項(xiàng)目有預(yù)付卡。我這邊這個(gè)發(fā)票能稅前扣除嗎?
小規(guī)模交增值稅是按1 %交是嗎?
怎么申報(bào),1-6月工資5000元社保也是按照基數(shù)繳納 ,7月往后6000但是現(xiàn)在還是按5000申報(bào)社?;鶖?shù)繳納的,這個(gè)需要怎么調(diào)整,怎么在電子稅務(wù)局申報(bào)
老師請(qǐng)問一下我們公司準(zhǔn)備實(shí)收資本實(shí)繳,但是老板沒有這么多錢,只有過橋,那這個(gè)后邊掛那么大的往來,有沒有什么辦法可以處理呀,還是我想問一下老師,會(huì)計(jì)能解決成本問題,能解決企業(yè)缺發(fā)票的問題嗎,我們老板說的,你是會(huì)計(jì),你是專業(yè)的,你來想辦法,搞得我都無語了
我們個(gè)體戶注銷的時(shí)候 這個(gè)月就開過一張發(fā)票,還是個(gè)體戶的時(shí)候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報(bào)了注銷的時(shí)候,那我們?cè)匍_增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報(bào) 還能申報(bào)增值稅嗎
那這個(gè)您得問一下稅務(wù)局,正常在注銷的時(shí)候,就得把這一張發(fā)票,按月申報(bào)的,如果沒申報(bào),問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要不要去大廳申報(bào)上
對(duì) 我就說的這張發(fā)票在注銷的時(shí)候 稅務(wù)局已經(jīng)讓申報(bào)了增值稅啦 ,就是個(gè)轉(zhuǎn)企之后, 我們下個(gè)月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報(bào)增值稅不
您好,那就不需要在申報(bào)了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個(gè)轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報(bào)增值稅了嗎 ,就這個(gè)稅 不用往稅務(wù)申報(bào)了嗎
同學(xué),您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報(bào)就可以,個(gè)稅只需要申報(bào)工資薪金