您好,這個月在開發(fā)票,就是第四季度的,到時候可以申報第四季度增值稅

老師,我們是建筑行業(yè),12月份開了有120萬左右的工程發(fā)票,但12月份又退回了9月份開出去的160萬的工程發(fā)票(因備注欄的項目名稱有誤),開了160萬的紅字發(fā)票,現(xiàn)在形成我們12月份的的銷售額為-30多萬,那我下個月申報增值稅時,該如何填寫增值稅申報表呢?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
老師,我們公司是上個月底在工商注冊的,稅務這個月開戶,目前公司業(yè)務還沒有開展,需要申報增值稅和個人所得稅嗎
老師你好,我公司要注銷了,但是這個是我2月份申報的報表,我的增值稅已經(jīng)全部交完了,嗯上個月,那我這個月申報2023年的,1月1~3月31號的增值稅,那我的全部稅費交完就是5629.80,那我該怎么改?我把這個1845.76用進項轉(zhuǎn)出,然后附表2也這樣子填寫嗎?
老師, 我們單位是在這個月各轉(zhuǎn)企的 ,個體工商戶進行了注事務注銷 ,申報了10-12月份的增值稅,那么轉(zhuǎn)成企業(yè)之后 我們這個月再開票 ,還能申報增值稅嗎
小會計準則生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫存憑證需要成本明細嗎還是就列個轉(zhuǎn)入庫存的明細,數(shù)量和價格。
提供給審計單位的銀行明細回單,加蓋被審計單位公章之后,審計單位還會去銀行核對資料的真實性嗎?會認可這些資料嗎?
老師好,圖一是電子稅務局第三季度報稅時。圖二是電子稅局第二季度發(fā)票開具情況。本年累計的申報表是電子稅局自動顯示開票情況那個嗎。第二季度有張發(fā)票重復開具了,是這個問題嗎,導致報表不一致。那我作廢就可以嗎
醫(yī)美機構(gòu)提供的醫(yī)療服務免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項目怎么判定是否符合免稅呢?
將會計證給集團房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì)存在什么風險
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門每天180元,出差天數(shù)補助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購買咸鴨蛋500個500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個鴨蛋100元,乙公司的開負數(shù)發(fā)票一100個,一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務局沒給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買學堂稅務師精講課的講義在哪里買???
我們個體戶注銷的時候 這個月就開過一張發(fā)票,還是個體戶的時候 ,增值是10~12月份的已經(jīng)申報了注銷的時候,那我們再開增值稅發(fā)票等到2024年1月份申報 還能申報增值稅嗎
那這個您得問一下稅務局,正常在注銷的時候,就得把這一張發(fā)票,按月申報的,如果沒申報,問一下當?shù)囟悇站忠灰ゴ髲d申報上
對 我就說的這張發(fā)票在注銷的時候 稅務局已經(jīng)讓申報了增值稅啦 ,就是個轉(zhuǎn)企之后, 我們下個月再開他們都屬于今年的第四季度 ,那我還能再申報增值稅不
您好,那就不需要在申報了,不需要考慮他了
老師的意思就是 個轉(zhuǎn)企之后 ,我們還在第四季度再開票的話 ,不用申報增值稅了嗎 ,就這個稅 不用往稅務申報了嗎
同學,您一開始問的是增值稅,企業(yè)的增值稅就按照企業(yè)第四季度填開 了多少申報就可以,個稅只需要申報工資薪金