按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,屬于去年的費(fèi)用。研今年正常做付款的分錄就行了。
【例1-1】甲單位在本年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)):(1)銷售產(chǎn)品7000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為9600元,按合同規(guī)定下月收回貨款。(3)收到預(yù)付的購(gòu)貨款5800元,下月交貨。(4)收回客戶上月所欠的貨款36000元。(5)以銀行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用銀行存款預(yù)付全年房租60000元。(7)購(gòu)入辦公用品1900元,款項(xiàng)尚未支付。【要求】在權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制下,分別計(jì)算甲單位本年1月應(yīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用,并將其填在表1-2中。36000為什么是權(quán)責(zé)發(fā)生制不是收付實(shí)現(xiàn)制呢?和60000、27000在權(quán)責(zé)發(fā)生制費(fèi)用算出一月費(fèi)用而在收付實(shí)現(xiàn)制不用呢?
【例1-1】甲單位在本年1月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(假設(shè)不考慮相關(guān)稅費(fèi)):(1)銷售產(chǎn)品7000元,款項(xiàng)已存入銀行。(2)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)為9600元,按合同規(guī)定下月收回貨款。(3)收到預(yù)付的購(gòu)貨款5800元,下月交貨。(4)收回客戶上月所欠的貨款36000元。(5)以銀行存款支付本季度短期借款利息27000元。(6)用銀行存款預(yù)付全年房租60000元。(7)購(gòu)入辦公用品1900元,款項(xiàng)尚未支付?!疽蟆吭跈?quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制下,分別計(jì)算甲單位本年1月應(yīng)確認(rèn)的收入和費(fèi)用,并將其填在表1-2中。為什么5800和3600是收付實(shí)現(xiàn)制不是權(quán)責(zé)發(fā)生制,
老師,去年11月份支付的物業(yè)費(fèi)89319.61,在支付的時(shí)候,發(fā)票還沒收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含稅金額計(jì)入的預(yù)付賬款。今天收到了開具日期為今天的發(fā)票,但是,是開的專票過來,那是不是意味著,預(yù)付賬款多計(jì)入了稅額的部分?由于去年四季度的賬有調(diào)整過幾筆,四季度的企業(yè)所得稅到時(shí)候是需要更正申報(bào)的,所以我就想的,要不我直接反結(jié)賬到11月去改?把預(yù)付賬款按照收到的專票價(jià)稅分離來入賬嗎?然后在11月份攤銷按照不含稅金額的預(yù)付賬款來攤銷嗎?
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發(fā)生報(bào)銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具,去年累計(jì)發(fā)票金額4000元,今年三月份稅務(wù)才報(bào)道,然后五月份匯算清繳時(shí)候沒有把去年的發(fā)票做進(jìn)去。 問題1:今年六月把去年的發(fā)票才做進(jìn)去分錄可不可以直接借管理費(fèi)用-開辦費(fèi)貸其他應(yīng)收款,可以嗎? 問題2:由于報(bào)銷人不是公司的人其實(shí)是給他支付的服務(wù)費(fèi),他開的一些飲料類超市購(gòu)物的發(fā)票,我就做到今年開辦費(fèi),這樣處理可以嗎?
去年11月發(fā)生招待收發(fā)票,走完報(bào)銷程序,今年1月支付,費(fèi)用入今年,算按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬吧,如果支付時(shí)間和發(fā)票時(shí)間相隔大半年以上就不要計(jì)入去年費(fèi)用是嗎?
老師 收了4000萬(wàn) 交多少稅 都交什么稅怎么算
公司轉(zhuǎn)讓了,要支付十幾年工齡的員工遣散費(fèi)嗎?
樸老師,可以詳細(xì)說一下,一般納稅人和個(gè)體戶、小規(guī)模納稅人3種的納稅方式與區(qū)別嗎?感謝
老師,我們是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要普票,該怎么操作哈
b公司賣出100萬(wàn)機(jī)器給A ,現(xiàn)金走賬。沒有發(fā)票。雙方財(cái)務(wù)賬上沒有提現(xiàn),現(xiàn)在3年后。A需要把機(jī)器賣出去,要B開發(fā)票。B該怎么開??梢园春贤瑑r(jià)開嗎?后續(xù)如何財(cái)務(wù)處理
出口技術(shù)服務(wù)服務(wù)免增值稅怎么操作
老師1165.05的增值稅需要繳納多少附加稅
老師,工人給我們公司做統(tǒng)防打藥,對(duì)方開了現(xiàn)代服務(wù) 病蟲害打藥發(fā)票,個(gè)稅申報(bào)是按勞務(wù)報(bào)酬直接扣掉20個(gè)點(diǎn)是吧
老師,有個(gè)問題想求教您,我剛接手了一個(gè)臺(tái)球廳,發(fā)現(xiàn)有30多個(gè)的賬對(duì)不上,因?yàn)槭堑谝淮谓邮诌@類型的工作,我該從哪幾點(diǎn)入手,快速的找出問題所在呢?
老師,我現(xiàn)在還沒有給對(duì)方開發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,然后現(xiàn)在只需要做宋生老師說的第一種情況暫時(shí)沒有開發(fā)票的分錄對(duì)吧?就是,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)收賬款- A公司
發(fā)票是去年,那支付時(shí)把費(fèi)用計(jì)入今年,算不算不按權(quán)責(zé)發(fā)生制
你好按權(quán)責(zé)發(fā)生制是去年??
這樣做賬有沒有問題?但年底有報(bào)銷時(shí)間差無(wú)法避免怎么辦?
付款時(shí)間玩這個(gè)沒有關(guān)系的。
付款這個(gè)時(shí)間不影響匯算清繳。
怎么只回答一半,那是否允許跨年報(bào)銷?
允許跨年報(bào)銷的,允許的。