您好,這個通過營業(yè)外支出調(diào)整
小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬,代開專票已預交增值稅和城建稅,城建稅及教育費附加申報表怎么填
我們公司是小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額沒有超過30萬,增值稅納稅申報表怎么塡
小規(guī)模納稅人第一季度銷售30萬,第二季度銷售100萬,第三季度銷售30萬,第四季度銷售400萬,請問超過小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過500萬,要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
2023年小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過30萬不交增值稅怎么做賬,新政策按1%開票,免的2%那部分需要填申報表嗎
小規(guī)模納稅人,一季度開的都是3個點的專票,但是增值稅申報表上應交增值稅比稅控盤里面的數(shù)據(jù)多3分錢,怎么辦?
交易性金融資產(chǎn)處置公允價值變動損益用不用結(jié)轉(zhuǎn)到投資收益
請問老師,生產(chǎn)成本先計入主營業(yè)務成本,主營業(yè)務成本就能結(jié)轉(zhuǎn)損益了吧
老師 我想請教兩個問題 問題有點長 辛苦老師解答一下~就是我們今年有高新復審 然后做高新企業(yè)有補助嗎 補助30萬 然后呢科技局的就可能要來企業(yè)檢查 現(xiàn)在呢是這么個情況 1.今年我們高新復審,出的專項報告里面的研發(fā)數(shù)據(jù)的金額是按照我們賬上的數(shù)據(jù)來的 ,企業(yè)所得稅年報的數(shù)據(jù)是按照加計扣除的金額來的 我填107012的數(shù)和填107041的研發(fā)數(shù)是一樣的 但專項的數(shù)又跟年報填的數(shù)不一樣 因為23年被坎掉了一個項目所以沒能加計 這個到時候該怎么解釋呢 需要寫情況說明差異嗎
老師您好!光貓押金收取客戶現(xiàn)金,以后客戶不用要退回給客戶的,需要開正式發(fā)票嗎?
小規(guī)模納稅人應收賬款收不回來怎么做賬?
去年暫估了成本10萬,今年企業(yè)所得稅匯繳前補進來成本票5萬,應如何記賬
進項稅額轉(zhuǎn)出科目的依據(jù)是什么
老師,我剛 發(fā)現(xiàn)有兩張票的項目名稱寫錯了,本來是有色金屬的,我選的時候選錯其它廢有色金屬[捂臉]我不打算作廢了,可以?
請問假如我們一般納稅人開了一張200萬的3個點建筑勞務票出去,工人會再開票進來給我們,但是是在我們開票出去以后隔月,可以抵扣200萬的增值稅
老師,總公司跟A公司簽合同了,總公司是河北省石家莊市的,A公司的這個施工地址在河北省滄州市,就目前的情況來看,能不能分公司給A公司開具發(fā)票