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進(jìn)項(xiàng)13萬,銷項(xiàng)13萬,進(jìn)銷抵扣了,是不是增值稅附加稅也沒有了?

2023-10-13 11:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-13 11:29

你好,是的,增值稅不用交納,附加稅也是不用交納的

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快賬用戶5445 追問 2023-10-13 11:31

好的呢謝謝

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齊紅老師 解答 2023-10-13 11:32

不客氣,同學(xué),祝你工作順利

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你好,是的,增值稅不用交納,附加稅也是不用交納的
2023-10-13
你好,這種是不需要繳納的。
2025-02-06
你好,是的,這樣就不用交增值稅
2020-10-16
專票的銷項(xiàng)稅%2B普通的銷售銷-進(jìn)項(xiàng)的銷項(xiàng)稅%2B留底稅額=你要繳的增值稅 附加稅,城建=繳地增值稅*7% 教育附加=繳的增值稅*3% 地方教育附加=繳的增值稅*2% 企業(yè)所得稅沒有辦法計(jì)算。
2021-04-09
你好,增值稅不用計(jì)提,一般納稅人在賬上有銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng),在銷售與采購時(shí)已通過做賬確認(rèn)了,月末只需做一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,然后相關(guān)附加稅費(fèi)需要計(jì)提。
2024-01-11
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