你好,是的,增值稅不用交納,附加稅也是不用交納的
9月,增值稅一般納稅人,進(jìn)貨100萬,進(jìn)項(xiàng)稅是13萬嗎?銷貨100萬,那么銷項(xiàng)稅是13萬嗎?那么銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),我們是不用交增值稅嗎?
老師你好,我有個(gè)疑惑想請(qǐng)教,出口制造業(yè)所有業(yè)務(wù)都是外銷,進(jìn)項(xiàng)有勾選認(rèn)證抵扣,銷項(xiàng)銷項(xiàng)沒有交附加稅沒有交。申請(qǐng)退稅了。 我理解的是先交增值稅附加稅,再申請(qǐng)退出口增值稅,附加稅出口不退進(jìn)口不征。進(jìn)項(xiàng)不得抵扣
銷項(xiàng)稅額有13萬,進(jìn)項(xiàng)稅額有11萬,可以全部抵扣嗎?
進(jìn)項(xiàng)13萬,銷項(xiàng)13萬,進(jìn)銷抵扣了,是不是增值稅附加稅也沒有了?
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年1月將1年前購進(jìn)的一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備(購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)改用于職工食堂,該設(shè)備的原值為70萬元,已經(jīng)計(jì)提折舊10萬元。已知增值稅稅率為13%,則甲企業(yè)當(dāng)期不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( ?。┤f元。 當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng):70*13%=9.1萬 然后過了一年了,折舊了10萬元 那凈值還有70-10=60萬 現(xiàn)在把它改用途 不可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:60*13%=7.8 那10*13%=1.3可以抵扣嘛? 為啥可以抵扣1.3萬的進(jìn)項(xiàng)呢。 明明之前已經(jīng)抵扣了9.1萬了
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
好的呢謝謝
不客氣,同學(xué),祝你工作順利