你好,借款不收取任何費(fèi)用,這種情況下是不會(huì)涉及繳納個(gè)稅的
集團(tuán)股東為自然人 集團(tuán)下設(shè)子公司,先股東房屋出租給子公司使用,股東收取租金。請(qǐng)問在所得稅匯算清繳時(shí),集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報(bào)告表 這種情況是填寫固定資產(chǎn)出讓使用權(quán)在 這里嗎?
老師,請(qǐng)問股東無償借款給公司,無需繳納增值稅,這里的股東是個(gè)人股東還是公司股東也可以?如果我是一般納稅人,我有一個(gè)大股東和兩個(gè)小股東,分別都是一般納稅人,請(qǐng)問這樣的股東借款是否也不需要視同銷售?那如果大股東通過因?yàn)榻杩钤傥匈J款給我們,是不是要是要還利息
請(qǐng)問老師,公司年底給既不是員工又不是股東的人借款款,不用交任何稅吧
比如只有一個(gè)股東的小規(guī)模納稅人還沒認(rèn)繳出資額,公司又發(fā)生費(fèi)用,我就叫股東存錢到公司帳上,當(dāng)做公司向股東借款來支付這些費(fèi)用,公司不用付利息給股東,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款股東。公司就寫張收條給股東,這樣處理可以嗎?
請(qǐng)問老師,我公司的股東借款給關(guān)聯(lián)公司(該股東既是我公司股東又是關(guān)聯(lián)公司股東的近親屬),借款不收取任何費(fèi)用,這種情況下會(huì)涉及繳納個(gè)稅嗎?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
在稅局要求寫的情況說明中如何表述這件事情更為合理?
你好,就是表述為這個(gè)是無息借款就是了?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?