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Q

是因為之前都有發(fā)生業(yè)務,但是沒有做賬,我只能從10月份做起,這樣子流水對不上怎么辦

2023-10-12 21:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 21:52

還能反結賬修改嗎 不能的話就補到這個月 不一致就別管了

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快賬用戶4079 追問 2023-10-12 21:52

之前都沒有做過賬

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快賬用戶4079 追問 2023-10-12 21:52

我需要怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-12 21:53

之前申報給稅務局咋做的

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快賬用戶4079 追問 2023-10-12 21:54

就是那個月收入寫上,成本做百分之80左右,然后資產(chǎn)負債表上面就只有貨幣資金,其他應付款,應交稅費,未分配利潤,

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齊紅老師 解答 2023-10-12 21:59

那你根據(jù)之前申報的補上 剩下的業(yè)務都做到這個月

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快賬用戶4079 追問 2023-10-12 22:00

老師我沒有明白您的意思

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齊紅老師 解答 2023-10-12 22:13

你好,他之前不是做了收入,做了成本,你按照他之前的來做就可以的,接著他之前在做之前沒有做全的業(yè)務,你在十月份補上。

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快賬用戶4079 追問 2023-10-12 22:18

那我怎么做期初那些呢?還有流水沒有對上來的怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-10-12 22:54

你好,你之前不是申報過嗎?你根據(jù)他申報的來填寫數(shù)據(jù)呀。

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還能反結賬修改嗎 不能的話就補到這個月 不一致就別管了
2023-10-12
你好,你是做外賬嗎?
2025-05-14
你好 你這個只能是根據(jù)流水大致的做出來, 如果你們經(jīng)理還要再細致的,就要要求你們經(jīng)理提供更詳細的數(shù)據(jù), 畢竟,巧婦難為無米之炊的
2023-02-14
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
你好,直接做手續(xù)費或利息收入,
2023-01-13
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