還能反結賬修改嗎 不能的話就補到這個月 不一致就別管了
精斗云會計怎么樣可以初始化啊。我要做10月份的賬,但因為以前期間的賬做的太亂了,我們打算從10月份開始重新做賬。要錄入的期初數(shù)據(jù)都有了但是就是無法錄進去。這個要怎么辦呀
老師 ,這兩張單做憑證該怎么做呢? 這個物業(yè)費上面把租金水電都寫一起了 合算一起是18029.73。 第二張是金蝶精斗云學做賬的,我的能這樣做嗎? 感覺有點不一樣因為資料上那個只是物業(yè)費。而我這個是都加一起了 該怎么做呢?
老師,有一個企業(yè)之前都沒有開過票,也沒有做過銀行流水,上個月提供了銀行對賬單,對賬單里有發(fā)工資給員工,但是個稅系統(tǒng)里都是0申報工資,這樣應該怎么操作呢
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務局也沒上傳過財務報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
是這樣子的,我們是從去年9月份開始建的賬,目前只是啟用了現(xiàn)金賬和銀行賬,就是錄個流水!但是稅賬沒有接回來,打算3月份接回來的,但是經(jīng)理要求把總賬建起來,要怎樣做啊
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
老師,我問下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務?
國內(nèi)運輸服務,取得的飛機票怎么抵扣?稅務系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
之前都沒有做過賬
我需要怎么處理呢
之前申報給稅務局咋做的
就是那個月收入寫上,成本做百分之80左右,然后資產(chǎn)負債表上面就只有貨幣資金,其他應付款,應交稅費,未分配利潤,
那你根據(jù)之前申報的補上 剩下的業(yè)務都做到這個月
老師我沒有明白您的意思
你好,他之前不是做了收入,做了成本,你按照他之前的來做就可以的,接著他之前在做之前沒有做全的業(yè)務,你在十月份補上。
那我怎么做期初那些呢?還有流水沒有對上來的怎么處理呢
你好,你之前不是申報過嗎?你根據(jù)他申報的來填寫數(shù)據(jù)呀。