?借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 按照這個的
老師,我上個月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師好,11月份我單位收到一筆錢,我當(dāng)時記的會計分錄是借:銀行存款3500,貸:營業(yè)外收入3500,本月領(lǐng)導(dǎo)又說把上個月收到的錢按福利費(fèi)發(fā)員工手里,我記的分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)3500,貸:銀行存款3500.請問老師那么營業(yè)外收入我本月怎么沖減,正確的分錄應(yīng)該怎么記
老師你好,我單位是事業(yè)單位,因出租國有資產(chǎn)產(chǎn)生租賃收入,租賃收入全額上繳國庫非稅收入,之前分錄是: 收到租金時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款 上繳國庫非稅收入時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款 目前稅局通知要求要做為單位收入繳納增值稅與企業(yè)所得稅,印花稅,請問我的會計分錄要如何做了,稅金方面我是稅金及附加科目還是用所得稅費(fèi)用,新手會計,不太懂,請老師回答時能詳細(xì)點(diǎn),謝謝!
具體情況:國企單位,我們有工程建設(shè),資金是財政專項債,我的做賬如下: 一:1、財政撥款:借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 2、付工程款:借:在建工程 應(yīng)交進(jìn)項稅 貸:銀行存款 二:要求上繳收益:有倉庫造好有收益 收益:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入 那上繳這個收益已經(jīng)給財政了,分錄該怎么做?以上分錄有錯嗎?
可以按嗎老師問一個事業(yè)單位的會計分錄 收入的錢上繳 借記銀行存款 貸記應(yīng)繳財政款 收入錢是二維碼收款比如640 手續(xù)費(fèi)第三方扣了1.92
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認(rèn)收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費(fèi)1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92
借 銀行存款640-1.92 借手續(xù)費(fèi)1.92貸應(yīng)繳財政款640 對嗎 是的
上繳時候 借應(yīng)繳財政款640 貸 銀行存款640
這樣應(yīng)繳財政款平了 然后向財局打申請 要財政收入 借:銀行存款1.92 貸:事業(yè)收入1.92 是滴
好的老師
好的,學(xué)員,早點(diǎn)休息
好的老師你也早點(diǎn)休息 辛苦了
好的,學(xué)員,非常感謝