你好,同學(xué), 對的,只能加在當(dāng)期

老師您好,購入安裝的資產(chǎn)一直放在在建工程,現(xiàn)在要在7月份賬中轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),補計提1-7月的折舊,在金蝶系統(tǒng)怎么操作?是在資產(chǎn)卡片按在建工程全額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn);還是先手工做一筆七個月的折舊從在建工程轉(zhuǎn)到累計折舊,然后在資產(chǎn)卡片按照折舊后的在建工程余額轉(zhuǎn)去固定資產(chǎn)?
21年8月工程進行蒸汽計量安裝工程 賬務(wù)做的借在建工程 貸銀行存款 12月直接做了 借固定資產(chǎn) 貸在建工程。22年1月發(fā)現(xiàn)還有尾款未付,想調(diào)整21年12月在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的賬怎么處理?
老師,在建工程已結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),已開始折舊,但后期價款更改了,有開了票,我現(xiàn)在直接在固定資產(chǎn)卡片調(diào)數(shù)字,還是做固定資產(chǎn)變更
在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),卡片上怎么填寫使用日期,其實早就使用了,一些前期費用前期沒發(fā)生,雖然,固定資產(chǎn)已經(jīng)使用,我還是把這個費用計入了在建工程,這樣對嗎?現(xiàn)在要結(jié)轉(zhuǎn)了,不知道在固定資產(chǎn)卡片上怎么選擇使用日期,是今天還是填實際的20年的
去年8月收到了一個固定資產(chǎn)的付款單,做了,借:固定資產(chǎn)-其他 貸:在建工程-建筑工程—××但是沒有建立固定資產(chǎn)卡片,今年發(fā)現(xiàn)了,卡片是只能加到現(xiàn)在這期?
老師,個人京東下單購的白酒,能開公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請問出口企業(yè),裝箱單這個東西是找誰提供
老師,企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計算的
老師,您好。拉貨的司機,工資算銷售費用還是管理費用?銷售費用和業(yè)務(wù)費用是同個意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來2022年有一筆原材料-輔材沒有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對方公司公戶停車費720元,對方公司沒有開發(fā)票,對方說停車費已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開發(fā)票,請問一下我這個賬怎么辦?
請教老師,問下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒有進銷存臺賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險嗎,我接手的話,是重新建立臺賬,還是要把之前每個月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗收單是內(nèi)部驗收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫成借款,這個改怎么做賬務(wù)處理呢
那老師,折舊怎么搞
折舊只能補提,同學(xué)
那老師,像是比較大的鐵皮字牌子,算固定資產(chǎn)里什么類別,應(yīng)該算多少年折舊
你好同學(xué),十年左右
老師,我們有個建筑去年完工并且收到驗收單入固定資產(chǎn),開始折舊了,但是這個月收到了驗收質(zhì)保金的發(fā)票,要付款,這個怎么做賬,對方開的項目是建筑服務(wù)
你們沒有掛這個公司往來嗎,直接借往來 貸銀行存款就可以
沒有掛往來
當(dāng)時你產(chǎn)入固定資產(chǎn)怎么入的,你取得固定資產(chǎn)貸方怎么做的賬