同學(xué)你好 是加計(jì)扣除的嗎

企業(yè)所得稅加計(jì)扣除。
企業(yè)所得稅季度申報(bào)填了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳還用填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
老師,公司是搞研發(fā)的,有加計(jì)扣除,我想問下繳納企業(yè)所得稅是按報(bào)表上的利潤為依據(jù)還是加計(jì)扣除后的所得額為依據(jù)算企業(yè)所得稅
老師 企業(yè)所得稅加計(jì)扣除咋算 我要報(bào)企業(yè)所得稅
老師請(qǐng)問研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,只在企業(yè)所得稅匯算清繳才能扣除嗎,現(xiàn)在是第一季度要交企業(yè)所得稅,公司有研發(fā)費(fèi)用工資,那企業(yè)所得稅申報(bào)表有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
請(qǐng)問老師,上個(gè)月企業(yè)所得稅多計(jì)提了,沖回怎么做分錄啊
您好,老師,我想問問建筑公司每個(gè)員工每天補(bǔ)貼30元餐費(fèi),我怎么做比較合適呢?沒得票據(jù),如果我把它計(jì)入員工工資的補(bǔ)貼中,需要和工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?怎么做能避開不申報(bào)個(gè)稅呢?
老師,你好, 開專票金額28939 客戶回款28000 差額客戶不給了,該怎么做賬?
老師企業(yè)所得稅稅負(fù)咋算
建筑類會(huì)計(jì)主營業(yè)務(wù)成本需要輔助項(xiàng)目核核算嗎
老師好,個(gè)人代開大額砂石料可以嗎,銷售砂石料都有哪些要求
老師請(qǐng)問:分公司就地繳納標(biāo)識(shí)詳細(xì)說明:增值稅為是,是在分公司所在地繳納對(duì)嗎?
@樸老師,我們要注銷往來得清除,還有應(yīng)收的明細(xì)合計(jì)有50萬,應(yīng)付和明細(xì)合計(jì)也是50萬,請(qǐng)問可以互抵么?這些都是付不出去和收不回來的?實(shí)操中應(yīng)該怎么處理?
主辦會(huì)計(jì)在上市公司是什么職位,屬于管理層嗎
老師,請(qǐng)問貿(mào)易出口企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的,可以只免稅不退稅嗎,就報(bào)關(guān)單的某一個(gè)明細(xì)的進(jìn)項(xiàng)


是 然后是高新技術(shù)企業(yè)
這個(gè)是100%加計(jì)扣除的
怎么填呢
你們是扣除200%還是扣除100% 研發(fā)成功了嗎 資本化了嗎
老師 我們小規(guī)模企業(yè) 然后收款有一個(gè)app 再轉(zhuǎn)到公戶 然后有手續(xù)費(fèi) 對(duì)方開發(fā)票 開的是合計(jì)金額 不是一筆筆給開 但是我之前做賬是手續(xù)費(fèi)一筆筆做的 這樣怎么解決呢 第二個(gè)問題是 給對(duì)方開發(fā)票 培訓(xùn)費(fèi)的學(xué)員可能是交這次學(xué)費(fèi) 但是業(yè)務(wù)人員讓我開發(fā)票可能不是這次交費(fèi)的學(xué)員 這樣可以嗎
第一個(gè)問題:關(guān)于發(fā)票和手續(xù)費(fèi)的問題,可以考慮以下解決方法: 發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符:如果發(fā)票金額與實(shí)際支付金額不符,可能需要與對(duì)方協(xié)商重新開具正確的發(fā)票,或者在會(huì)計(jì)處理中做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 手費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理:手續(xù)費(fèi)是一筆費(fèi)用,應(yīng)該在記賬時(shí)計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。如果之前是按每筆交易分別記錄的,現(xiàn)在可以考慮匯總這些費(fèi)用并一次性記入“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目。 第二個(gè)問題:關(guān)于開發(fā)票給非本次交費(fèi)的學(xué)員,從道德和法律角度來看,這并不是一個(gè)理想的做法。如果學(xué)員沒有支付相應(yīng)的學(xué)費(fèi),那么他們可能沒有權(quán)利獲得相應(yīng)的發(fā)票。此外,這可能違反了稅務(wù)規(guī)定甚至構(gòu)成犯罪行為。
可是之前可能幾月份的都有 這樣的話不就是改賬嗎 可以說合計(jì)的這一張手續(xù)費(fèi)發(fā)票復(fù)印嗎 每筆手續(xù)費(fèi)后邊都貼一張這個(gè)發(fā)票可以嗎
老師 然后第二個(gè)發(fā)票 是之前交會(huì)費(fèi)的學(xué)生但是一直沒給對(duì)方開發(fā)票 所以這次可能收費(fèi)的學(xué)生 有不開的 就把之前沒給對(duì)方開的發(fā)票給開了
如果之前做的不對(duì)就要紅沖了然后再做正確的
老師 我沒理解你的意思 這兩個(gè)問題 你看我這么解決可以嗎
這樣解決可以的哦
老師 上個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以改嗎
納稅申報(bào)
這個(gè)可以更正申報(bào)的
上個(gè)季度也可以更正申報(bào)嗎
怎么更正申報(bào)啊
嗯,電子稅局里面可以更正