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老師好,在供應(yīng)商處采購了一批工具,己暫估入賬生產(chǎn)全部領(lǐng)用金額比較大,當(dāng)時計(jì)到長期待攤費(fèi)用里3年分?jǐn)偟模竺嫜a(bǔ)簽的合同,開票以合同金額為準(zhǔn),入賬金額多出一萬多,現(xiàn)在這賬怎么處理

2023-10-12 11:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-10-12 11:25

正常按賬面長攤,正常攤銷即可

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快賬用戶8635 追問 2023-10-12 11:27

現(xiàn)在才開票來,我要把之前暫估的沖掉,再做個正確的分錄吧

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:36

要把之前暫估的沖掉,再做個正確的分錄

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快賬用戶8635 追問 2023-10-12 11:54

把差額在長期待攤費(fèi)用里面調(diào)整吧?全部領(lǐng)用了,倉庫沒有的

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齊紅老師 解答 2023-10-12 11:56

把差額在長期待攤費(fèi)用里面調(diào)整,可以

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正常按賬面長攤,正常攤銷即可
2023-10-12
同學(xué)您好,可以按照新的合同價格沖暫估,并調(diào)整攤銷金額
2023-10-12
同學(xué)您好,借固定資產(chǎn)-0.17 貸:長期應(yīng)付款-0.17 或者簡單點(diǎn)的,直接借:管理費(fèi)用-0.17貸:長期應(yīng)付款-0.17
2023-12-14
您好,我們是有固定資產(chǎn)模塊自動拋轉(zhuǎn)憑證的話,要做卡片變理,減少0.17元,下月會按更新后的賬面價值進(jìn)行折舊,當(dāng)然變更后也有一個分錄 借:固定資產(chǎn) - 0.17 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商 -0.17
2023-12-13
你好,你是提供服務(wù)的還是接受服務(wù)的?一般情況下是按期攤銷費(fèi)用不能跨年,差額部分可以計(jì)入預(yù)付賬款掛賬,如果比較多的話,可以做一個費(fèi)用臺賬,單獨(dú)登記一下
2023-04-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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