您好,這個(gè)的話你們填寫哎小微企業(yè)免稅額就可以的
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫?10萬(wàn)填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,我一月份開了3%的普票不含稅金額68933.02,三月份開了專票和普票合計(jì)382115.64,今年小規(guī)模納稅人是從三月份開始1%的稅率來(lái)的,那么我季度申報(bào)時(shí),1月份開的3%不能減免哈,那么我季度申報(bào)時(shí)申報(bào)表上面的應(yīng)納稅額減征額填多少?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)候,開了3%普票40萬(wàn),減免稅申報(bào)表里,免征增值稅項(xiàng)目銷售額是填寫40萬(wàn),還是填寫不含3%稅的銷售額388349.51啊?
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)超過(guò)30萬(wàn),減按1%,增值稅減免稅申報(bào)表怎么填啊,本期發(fā)生額是直接填2%的減免稅額,然后自動(dòng)生成到主表嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度開普票沒(méi)過(guò)30萬(wàn),填報(bào)申報(bào)表的時(shí)候,免稅額那里自動(dòng)帶出3%的稅額,那這樣2%的減征額填哪里啊
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
有個(gè)疑問(wèn),工資薪金去年計(jì)提少了,實(shí)發(fā)多,匯算清繳按實(shí)發(fā)做稅前扣除。 如果費(fèi)用發(fā)票,去年開具的,去年沒(méi)有計(jì)提,匯算清繳能稅前扣除嗎?
你好老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到預(yù)售款的時(shí)候開具不征稅發(fā)票,后期開具全款發(fā)票的時(shí)候,之前開的預(yù)收款不征稅發(fā)票需要沖紅嗎
老師,我公司實(shí)收資本全部到位了,500萬(wàn),但是公司沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在想注銷了,我想問(wèn)下,這個(gè)580萬(wàn)可以注銷的時(shí)候推給投資者嗎?有沒(méi)有什么稅費(fèi)?
老師,實(shí)操的問(wèn)題咨詢下:賬上有一輛二手車,購(gòu)入價(jià)格10000元,折舊已提完了,現(xiàn)在要過(guò)戶轉(zhuǎn)讓給股東,實(shí)際是沒(méi)有收款,但是過(guò)戶需要開票,二哥是說(shuō)開100的票就可以了,但是報(bào)廢不都是3000嗎?開100合理嗎
我司是一般納稅人,上個(gè)月做了一筆分錄,支付租金費(fèi)用(未收到發(fā)票),借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。那這個(gè)月收到對(duì)方開來(lái)的專票,那我這個(gè)月是否要調(diào)整上個(gè)月做的憑證,才能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?是否要把上個(gè)月憑證做調(diào)整,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款?這樣子這個(gè)月才能勾選認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
你好留底稅額是怎么產(chǎn)生的
如果是增加20%的利潤(rùn),那新領(lǐng)用數(shù)量-1000單位,那意思是不用領(lǐng)了嗎 契稅加到房產(chǎn)原值,可以正常攤銷吧 老師幫忙回復(fù)下
老師,嵌入式軟件您了解嗎,嵌入式軟件的定義是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果注冊(cè)資本實(shí)繳到位的話,減資會(huì)產(chǎn)生什么稅?
就是填寫19列的免稅額,按1%的稅額填寫嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表不需要填嗎?
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
好的,謝謝老師。
不客氣的,祝您開心
老師,我按這個(gè)填報(bào)說(shuō)錯(cuò)誤是啥原因
你可以直接填寫按照全額收入,填寫在銷售小額,減免稅款不寫
填了銷售額,免稅額是自動(dòng)帶出來(lái)的,然后申報(bào)的時(shí)候提示這個(gè)界面
他說(shuō)的這倆位置,你沒(méi)有填寫一樣的金額嗎
這個(gè)是填到哪一列,還沒(méi)搞清楚
這樣的,1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務(wù),本表先空保存,涉及再單獨(dú)討論 2、減免表:不涉及開專票時(shí),本表也空保存;3、主表:您先將當(dāng)期征收率3%和1%的非專票的不含稅銷售額填寫到10欄/11欄(如果是專票,填寫到第1欄和2欄哦);再看19/20欄、或19/21欄的免稅額:若是貨勞業(yè)務(wù),第1列按3%自動(dòng)生成,無(wú)需修改(也無(wú)需調(diào)賬);若是應(yīng)稅服務(wù)業(yè)務(wù),第2列需手工填寫(按原征收率3%或5%計(jì)算填寫,不是按1%); 如果是專票,還需將減免2%部分填寫到主表18欄,同時(shí)填寫減免表(如開了3%專票,不能享受減按1%)。4、最終稅額體現(xiàn)在24欄,要核對(duì)正確哦~