借成本費(fèi)用 貸銀行存款
如果這個人是掛靠在我們公司,每個月都是他把27萬打我們公司賬上,我們收到錢后,經(jīng)過我們公司的賬戶把錢轉(zhuǎn)給他的工人,我們應(yīng)該怎么寫分錄。收到錢分錄,計(jì)提工資分錄,支付分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本收入分錄。
老師,我們企業(yè)請別人來參加我們企業(yè)的活動,別人自己買的機(jī)票酒店之類的,然后走的時候我們公司給她報(bào)銷,他并不是我們企業(yè)的員工,只是我們請他來他先把自己花的付款了,然后我們在給他,這個時候收到他們的報(bào)銷我們記到哪了,記到管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎,還是管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)呢
上兩個月別人在我們公司購買了商品,支付了貨款3500元,我上個月做了賬,這個月他讓我給他開發(fā)票,然后他們轉(zhuǎn)了3500到我們公賬,我們又把這3500給回他現(xiàn)金了,我現(xiàn)在改怎么做這次的分錄
老師,就是我們材料款付款的時候先付給個人的,然后現(xiàn)在我們要開票了,這個人把錢打到我們公司賬上走賬,我該怎么寫分錄???
你好老師,我們公司有兩個員工,在我這里寫的借款,我把錢支付給他們了,后期他們拿著發(fā)票給我,我這個借款怎么記賬
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯了,三月份開始錯的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級什么時候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實(shí)操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識點(diǎn)都寫上了,對應(yīng)題目內(nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請問這道題編制抵消分錄時為什么不用抵消取得時新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計(jì)算公式是什么
老師你好,我們是一個電商科技公司,做的政府項(xiàng)目,我要怎么公項(xiàng)目核算呢
這樣寫,我們的應(yīng)付款項(xiàng)并沒有減少呀
您說的什么應(yīng)付賬款
你看我上面的問題,我們帳上現(xiàn)在有其他應(yīng)付款呢,等于我們欠別人錢,給他交物業(yè)費(fèi)抵這個
那你這么做 借應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 貸銀行存款
就這樣對吧
對的,就是這么做賬的。
不用計(jì)入我們的管理費(fèi)用,對吧
對,這個你們不需要記入費(fèi)用
好噠,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝多謝。