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Q

老師,想問(wèn)一下,收到的時(shí)候入其他應(yīng)付款,那支出的時(shí)候應(yīng)該入到什么科目?

2023-10-12 08:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 08:16

你好具體業(yè)務(wù)是什么,是同一筆款嗎

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快賬用戶(hù)3230 追問(wèn) 2023-10-12 16:13

是同筆款

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-12 16:28

直接充沖這個(gè),其他應(yīng)付款。

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你好具體業(yè)務(wù)是什么,是同一筆款嗎
2023-10-12
支付的時(shí)候沖減就是了
2023-05-24
您好,預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,其他應(yīng)收款是得到補(bǔ)償?shù)臅r(shí)候
2022-05-04
不是這樣的。股東收到貨款應(yīng)記為: 借:銀行存款 貸:股東權(quán)益 股東支付款項(xiàng)則應(yīng)記為: 借:股東權(quán)益 貸:銀行存款
2024-09-19
1、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資(包括個(gè)人承擔(dān)社保、公積金部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 2、發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 3、交社保和個(gè)稅時(shí): 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(個(gè)人承擔(dān)部分) 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等(單位承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2021-04-28
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