可以的,按照不含稅的。
請問:沒有合同只有發(fā)票的租賃費和采購發(fā)票在計算印花稅的時候是按含稅金額計算還是按不含稅金額計算呢?
老師,我簽訂了購銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報印花稅是不是只能按照含稅價格去申報?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報可以按照不含稅金額去申報嗎?
項目上購買了一些輔材,只有發(fā)票沒有合同可以嗎?印花稅是按含稅計算還是不含稅計算呢?
沒有采購合同 銷售合同 只有發(fā)票,算印花稅的時候是按發(fā)票上的不含稅金額計算嗎?
沒有合同 普票是以不含稅價計算印花稅嗎
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
如果合同上沒有體現(xiàn)含稅不含稅的字樣就只能按發(fā)票上價稅合計的金額交印花稅了吧?
你好,如果你有含稅的金額,還有稅率的話,按照不含稅的,如果沒有稅率,需要按照含稅的。
有個采購合同,里面只有合同總額沒有其它說明,但是對方開了普票,這種情況是按合同總額交印花稅還是按發(fā)票上不含稅金額交印花稅呢?
按照不含稅的,不含稅的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
我們項目上有個安裝檢測試驗的合同,這個報印花稅的時候是應(yīng)該選“技術(shù)合同”嗎?
你好,發(fā)票是怎么開的,因為你這里面有安裝
開票內(nèi)容是:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)—220KV主變局放試驗、耐壓試驗
按照技術(shù)合同繳納的
好的,謝謝。另外 ,還有個小問題:我們給員工發(fā)的月餅,我是跟工資合計按工資薪金申報還是把月餅單獨作為一次性勞務(wù)報酬申報呢?
職工的和工資合并申報
好的,謝謝老師了!
不用客氣 工作愉快