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第一季度誤開了免稅的發(fā)票106938,在第一季度報(bào)增值稅的時候計(jì)入了免稅的那欄,現(xiàn)在第二季度的時候作廢了兩張免稅的發(fā)票,報(bào)稅的時候,顯示免稅銷售額不能為負(fù),那怎么報(bào)稅

2023-10-11 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-11 11:33

同學(xué),你們這個月沒開票,就光作廢

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快賬用戶9296 追問 2023-10-11 11:34

有開票啊

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快賬用戶9296 追問 2023-10-11 11:35

不是作廢,是開紅字發(fā)票了

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齊紅老師 解答 2023-10-11 11:40

同學(xué),只能去稅局大廳申報(bào)

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同學(xué),你們這個月沒開票,就光作廢
2023-10-11
您好,對的,這樣的話第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
同學(xué)你好 第二季度、第三季度的是收入免含免的增值稅。第一季度原則是價(jià)稅分離,稅金的免征部分計(jì)入營業(yè)外收入。
2022-10-12
您好,減免稅明細(xì)表填了嗎
2023-07-06
各地稅局的處理方式不一樣的,有的是按開票金額/1.01計(jì)算
2023-05-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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