各地稅局的處理方式不一樣的,有的是按開票金額/1.01計算
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司填寫增值稅報表的時候開票金額填寫到免稅銷售那一欄嗎?
第一季度增值稅免稅銷售額那里不小心報少了銷售額第二個季度發(fā)現(xiàn)了更正好增值稅申報表沒有更新那要怎么填寫呢?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
老師 本季度開票10000元,發(fā)票上面不含稅收入是10000,稅率那一欄是免稅的,稅額是0,發(fā)票總金額是10000,。增值稅申報表填寫在第10行小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在第12其他減免稅免稅銷售額?
應收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
那要怎么處理,增值稅報表怎么填寫,票據(jù)開出來都是免稅的,是不是填寫的免稅銷售額那一欄是去掉稅收的
這個需要咨詢當?shù)囟惥挚丛趺刺幚?。一般的處理方式就是開票金額/1.01計算。填在第10行。除非你的業(yè)務本身就是免稅填在第12行
因為一季度總共才一萬多都達不到起征點
還是填在第10行的哈
老師您看一下這個表,系統(tǒng)會自動跳出萊本期免稅額,可是很奇怪這一萬四千多是票據(jù)上總額都是免稅的
系統(tǒng)就是那樣設計的哈。
按這樣說的話那個免稅銷售額要結(jié)轉(zhuǎn)免交增值稅嗎,可是票據(jù)上免稅的?
你的業(yè)務是免稅還是按1%
每一張發(fā)票上開具都是免稅
你是發(fā)票開錯了,還是本身就是免稅?