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Q

非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)屬于印花稅內(nèi)的技術(shù)合同征稅范圍嗎?

2023-10-10 22:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 22:34

您好這個(gè)是屬于免稅的

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:37

意思這個(gè)不用上印花稅嗎?具體財(cái)政部是怎么通知的?

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:38

推廣服務(wù)咨詢服務(wù)屬于技術(shù)合同征稅范圍嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 22:39

技術(shù)培訓(xùn)合同是當(dāng)事人一方委托另一方對(duì)指定的專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行特定項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和專業(yè)訓(xùn)練所訂立的技術(shù)合同。對(duì)各種職業(yè)培訓(xùn)、文化學(xué)習(xí)、職工業(yè)余教育等訂立的合同,不屬于技術(shù)培訓(xùn)合同,不貼印花。

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:40

承攬合同是指的什么呢?哪些屬于這方面需要交的呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 22:42

承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人支付報(bào)酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測(cè)試、檢驗(yàn)等工作

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:46

設(shè)計(jì)費(fèi)算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 22:47

設(shè)計(jì)費(fèi)的話,這個(gè)是不屬于承攬服務(wù)的

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:48

那設(shè)計(jì)費(fèi)應(yīng)該屬于什么?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 22:50

設(shè)計(jì)費(fèi)的話,我認(rèn)為是屬于技術(shù)服務(wù)的

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 22:53

那這個(gè)對(duì)申報(bào)印花稅有影響嗎,稅局認(rèn)定的是承攬合同,開票開的是設(shè)計(jì)費(fèi)?申報(bào)零會(huì)有影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 22:54

這個(gè)是不影響的, 因?yàn)橛行┎惶茫瑓^(qū)分的是申報(bào)了就可以了

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快賬用戶6818 追問(wèn) 2023-10-10 23:08

那沒(méi)按0申報(bào)也是沒(méi)影響嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 23:11

你申報(bào)了有數(shù)據(jù)的話,這個(gè)就可以的

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您好這個(gè)是屬于免稅的
2023-10-10
你好,后邊寫業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)可以,不要寫培訓(xùn)費(fèi)
2024-08-07
您的非學(xué)歷教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)若為小規(guī)模納稅人在一定條件下提供種植技術(shù)培訓(xùn)享受增值稅減免具體分析情況如下:無(wú)論是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人提供的非學(xué)歷教育服務(wù)均可采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,按照3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,如果月收入不超過(guò)10萬(wàn)元(季度不超過(guò)30萬(wàn)元),則可以免征增值稅。
2024-04-24
同學(xué)你好 很高興為你解答 不屬于 不需要繳納印花稅的
2021-07-04
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 。這樣好判斷大類
2020-10-09
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