可以是可以這樣處理單據(jù)的
注冊會計(jì)師在對H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實(shí)施控制測試時,在審計(jì)工作底稿中記錄了測試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財(cái)務(wù)人員解釋,在審核出庫單并據(jù)以開具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫單號,并將連續(xù)編號的出庫單另外裝訂存檔。審計(jì)選取了1張注有2個出庫單號的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫單。出庫單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。 要求:指出上述測試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡要說明理由。
秋收,入庫單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開票人員開好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉庫后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開票人員,問如何對賬,開票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉庫紅聯(lián)相互核對,現(xiàn)公司要求會計(jì)讓開票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會計(jì),由會計(jì)核對單據(jù)對嗎,倉庫不留一聯(lián)嗎?
秋收,入庫單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開票人員開好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉庫后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開票人員,問如何對賬,開票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉庫紅聯(lián)相互核對,現(xiàn)公司要求會計(jì)讓開票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會計(jì),由會計(jì)核對單據(jù)對嗎,倉庫不留一聯(lián)嗎?
公司要求會計(jì)收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對比,在對單中看到存根聯(lián)182號,司機(jī)雖已簽字但沒拉貨,但倉庫沒有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會計(jì)電話聯(lián)系開票員,開票員講司機(jī)調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒有交回,這個會計(jì)應(yīng)該怎么辦?
公司要求會計(jì)收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對比,在對單中看到存根聯(lián)182號,司機(jī)雖已簽字但沒拉貨,但倉庫沒有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會計(jì)電話聯(lián)系開票員,開票員講司機(jī)調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒有交回,這個會計(jì)應(yīng)該怎么辦?
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
你回真簡單
您看哈,就是說,開票人員開好后,開票人員用紅聯(lián),然后和收貨人的紅聯(lián),這個兩個聯(lián)次,去對入庫的這個單據(jù),就可以的,因?yàn)闀?jì)也是可以正常核對單據(jù),倉庫不需要保存的
請問一下這次理解了嗎