1.開(kāi)票人員開(kāi)好票后,將紅聯(lián)和白聯(lián)交與客戶,客戶簽字后留下紅聯(lián),司機(jī)將黃聯(lián)交回開(kāi)票人員。 2.開(kāi)票人員將紅聯(lián)和黃聯(lián)交與會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬,會(huì)計(jì)根據(jù)存根聯(lián)(白聯(lián))和財(cái)務(wù)聯(lián)(黃聯(lián))進(jìn)行核對(duì),確保數(shù)量、金額等信息一致。 3.對(duì)賬無(wú)誤后,會(huì)計(jì)將紅聯(lián)和黃聯(lián)簽字并存檔,然后將黃聯(lián)交與客戶或者相關(guān)部門(mén)進(jìn)行后續(xù)操作。 4.倉(cāng)庫(kù)方面,倉(cāng)庫(kù)收貨人保留簽字后的紅聯(lián)作為入庫(kù)憑證,并將黃聯(lián)等其他單據(jù)交與倉(cāng)庫(kù)管理員或者相關(guān)部門(mén)進(jìn)行后續(xù)操作。 如果公司要求會(huì)計(jì)讓開(kāi)票人只交紅聯(lián)和黃聯(lián)給會(huì)計(jì)對(duì)賬,那么倉(cāng)庫(kù)方面就不需要保留任何單據(jù),只需要保留簽字后的紅聯(lián)作為入庫(kù)憑證即可。
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實(shí)施控制測(cè)試時(shí),在審計(jì)工作底稿中記錄了測(cè)試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財(cái)務(wù)人員解釋,在審核出庫(kù)單并據(jù)以開(kāi)具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫(kù)單號(hào),并將連續(xù)編號(hào)的出庫(kù)單另外裝訂存檔。審計(jì)選取了1張注有2個(gè)出庫(kù)單號(hào)的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫(kù)單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫(kù)單。出庫(kù)單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。 要求:指出上述測(cè)試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。
秋收,入庫(kù)單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開(kāi)票人員開(kāi)好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉(cāng)庫(kù)后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開(kāi)票人員,問(wèn)如何對(duì)賬,開(kāi)票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉(cāng)庫(kù)紅聯(lián)相互核對(duì),現(xiàn)公司要求會(huì)計(jì)讓開(kāi)票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會(huì)計(jì),由會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)對(duì)嗎,倉(cāng)庫(kù)不留一聯(lián)嗎?
秋收,入庫(kù)單一式三聯(lián),存根聯(lián)(白),客戶聯(lián)(紅),財(cái)務(wù)聯(lián)(黃),開(kāi)票人員開(kāi)好票后紅聯(lián)和白聯(lián)糧食送到倉(cāng)庫(kù)后,收貨人鑒字后留紅聯(lián),司機(jī)把黃聯(lián)交回開(kāi)票人員,問(wèn)如何對(duì)賬,開(kāi)票人員看黃聯(lián)可收齊,與倉(cāng)庫(kù)紅聯(lián)相互核對(duì),現(xiàn)公司要求會(huì)計(jì)讓開(kāi)票人只紅聯(lián)黃聯(lián)交給會(huì)計(jì),由會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)對(duì)嗎,倉(cāng)庫(kù)不留一聯(lián)嗎?
公司要求會(huì)計(jì)收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對(duì)比,在對(duì)單中看到存根聯(lián)182號(hào),司機(jī)雖已簽字但沒(méi)拉貨,但倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會(huì)計(jì)電話聯(lián)系開(kāi)票員,開(kāi)票員講司機(jī)調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒(méi)有交回,這個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么辦?
公司要求會(huì)計(jì)收回紅聯(lián)和黃聯(lián)相對(duì)比,在對(duì)單中看到存根聯(lián)182號(hào),司機(jī)雖已簽字但沒(méi)拉貨,但倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有收到紅聯(lián)和黃聯(lián),會(huì)計(jì)電話聯(lián)系開(kāi)票員,開(kāi)票員講司機(jī)調(diào)到其他地方收貨,紅聯(lián)和黃聯(lián)沒(méi)有交回,這個(gè)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么辦?
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來(lái)填寫(xiě)嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來(lái)還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫(xiě)
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開(kāi)辦費(fèi)有1萬(wàn)左右沒(méi)有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類呢?
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?