您好,待認(rèn)證就是還沒勾選的。
我公司交的金稅盤的服務(wù)費,已申報抵扣,由于沒有銷項稅額,所以沒有在增值稅的申報表23號(應(yīng)納稅額減征額)里填寫,這個稅盤抵扣額是有銷項后再填寫申報表抵減,還是申報稅盤抵減的當(dāng)月 填寫增值稅申報表主表(23號)啊
新辦企業(yè)出差買辦公用品的可抵扣進項因為沒有銷售收入無銷項,稅入待認(rèn)證還是開始入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額等月底再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認(rèn)證?月底報稅不認(rèn)證可以增值稅零申報嗎?還是要填
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認(rèn)證進項稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,待認(rèn)證是不是沒有不認(rèn)證就不用在增值稅報表填寫???還有稅控盤不抵扣也不用先填報?。恳驗檫@個月沒有銷項?等以后有銷項再填報啊
老師,上個月沒有開過銷項發(fā)票,也沒有認(rèn)證抵扣進項發(fā)票,這種情況下申報增值稅的時候不用填寫任何東西直接保存就可以了嗎
老師,所得稅費用是什么時候計提,什么時候繳納的呢?月份?
開發(fā)票是選大類沒問題就行么?還是必須那個就是那個
老師,什么是總賬會計?它是什么崗位?具體做什么事呢?
核定征收,進項票怎么做賬
一般納稅人,當(dāng)月進項稅額大于銷項稅額,月末如何賬務(wù)處理
你好,一般納稅人不開票不含稅7.5塊,售價11.5塊錢,買100pcs 開票進價含稅9塊,含稅價11塊5。賣100pcs. 那么按不含稅7塊5進價100pcs,這個算法到時候要交多少稅,怎么算呢?售價11塊5,賣100只。這個稅要怎么算?
老師,您好!請教您 已知材料金額,求在產(chǎn)品分配率 上月材料余額+本月領(lǐng)料額-本月完工額=月末在產(chǎn)品額 在產(chǎn)品分配率=月末在產(chǎn)品額/本月完工額 老師這樣算對嗎?
新農(nóng)資公司手工賬賬本都有哪些?
老師,您幫我看看,旅游行業(yè),開票已經(jīng)差額開票了,旅游費用票做每筆費用的時候還能銷項稅額抵減嗎?搞糊涂了,是不是開票的時候正常6個點開,做費用的時候正常6個點來抵稅額
稅務(wù)局打電話來說發(fā)票類目有問題,怎么解決?
稅控盤不抵扣也不用先填報的
就是都不用先填報唄。謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝