你好,這個(gè)是可以抵扣的哈
比如我個(gè)人去幫我老婆(法人)公司(一般納稅人)買(mǎi)公司的辦公用品花了4000元,各種有效發(fā)票憑證都有(增值稅專票4000元),4000元發(fā)票都給了公司,但我沒(méi)有要求公司報(bào)銷(xiāo)。也就是說(shuō)公司拿這4000元的專票正常費(fèi)用抵扣稅費(fèi)對(duì)吧,但欠我4000元的報(bào)銷(xiāo)錢(qián)隨時(shí)都可以給我是嗎?
老師您好,我有員工把公司的東西和自己的東西開(kāi)票在一起了,增值稅專用發(fā)票,那我就我公司的物品抵扣稅嗎?一張發(fā)票抵扣一部分稅可以吧?
公司老板和總經(jīng)理自己購(gòu)買(mǎi)了電腦,拿發(fā)票來(lái)公司報(bào)銷(xiāo)。這個(gè)電腦可以給他帶回家里辦公用,以后不需要?dú)w還給公司。這個(gè)應(yīng)該怎么入賬?我們是小規(guī)模納稅人
老師,請(qǐng)問(wèn)公司是人力資源公司,每個(gè)月會(huì)有勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)收入,開(kāi)具發(fā)票方式是勞務(wù)費(fèi)差額開(kāi)具,服務(wù)費(fèi)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,這樣的話我公司購(gòu)買(mǎi)的辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師,我公司買(mǎi)兩臺(tái)電腦,5000元,我自己付個(gè),開(kāi)具專用發(fā)票,可以走報(bào)銷(xiāo)形式,抵扣稅吧,本就是公司辦公用品。
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅