你今年是盈利的,需要彌補虧損的填寫。
老師,咨詢一下,就是個體工商戶業(yè)主工資不是不可以當成成本扣除嗎?但是每個季度我在申報個體工商戶的經(jīng)營所得個稅的時候,系統(tǒng)是按默認每個月減去5000的收入來算的,那么這個年終匯算清繳的時候也是按經(jīng)營所得的收入減去6萬元,然后再算稅款嗎,那每個月減除這個5000要怎么入賬?
老師,個體工商戶第一季度定期定額征收,發(fā)票開了35w超額了,已經(jīng)交了增值稅,因為是定額所以沒有做進項。定額自動申報過了,然后第二季度突然變成了查賬征收,開了2w的發(fā)票,也是沒有進項,現(xiàn)在個人所得稅經(jīng)營所要申報,但是稅款所屬期是1-6月的。我該怎么去填寫收入,之前是35w是定額時發(fā)生的,2w是查賬征收發(fā)生的,如果加一起就是37w了,一分錢的進項都沒有,這應繳稅率太高了。這個個稅申報表收入和成本應該怎么填
我公司小規(guī)模納稅人,2022年12月才開始有員工,2022年第四季度增值稅、企業(yè)所得稅都是0。 然后12月的時候入賬了1筆無票的辦公費780,1筆無票的業(yè)務(wù)招待費20135,1筆錯入保證金的成本26666.66,由于當時已申報增值稅及企業(yè)所得稅,所以沒有改12月的賬,直接在1月做了以前年度損益調(diào)整,然后現(xiàn)在我填報匯算清繳的申報表,顯示小微企業(yè),可以免填收入、成本、期間費用那些表,然后我勾選了納稅調(diào)整項目明細表,然后那個業(yè)務(wù)招待費,無論我填賬上的25214,還是剔除無票的部分填寫5079,去到納稅申報表那個納稅調(diào)整后所得都是負數(shù),那我要填邊個金額? 然后無票的辦公費780和12月漏入的那筆成本26666.66我要填去哪里???
老師,我想咨詢一下查賬征收的個體工商戶,去年全年開票30000,然后允許個人扣除60000,所以個人經(jīng)營所得沒有繳稅。到今年每個季度申報填表格我是要每次填完收入總額和成本費用后,還要每次在彌補以前年度虧損里填-30000嗎?
您好老師,我是個體戶,去年核定改查賬征收了,我開票收入是50萬,稅務(wù)局說我申報的不對,發(fā)個一個表讓我修改,里面有個是經(jīng)營所得55萬,和增值稅50萬,我不知道這里面哪里出問題,這個個體戶負責人在別家單位有月工資5000,所以這個個體戶申報成本的時候也是50萬,問題來了,經(jīng)營所得55,和增值稅50填表后,需要繳納的稅款是800元左右,我想知道經(jīng)營所得是什么?還有怎么能不繳納稅款,求解
老師,請問:年報所得稅調(diào)增16萬,應交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個體工商戶開票金額長期超過限額,被強制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會有變化嗎
只看財務(wù)報表,怎么可以看出當期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應該怎么做分錄?
老師27題這個需要算6月份的攤銷嗎
老師,去年從4月開始就改帳了,利潤表有一點差異。這種情況,用不用把所有的企業(yè)所得稅的申報表也都改過來啊
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師別的小規(guī)模公司老是會開專票的成本票給我們公司 ,我們也是小規(guī)模公司,對我們有什么影響
為什么最后要減20,收到現(xiàn)金股利不應該加20嗎
老師 晚上好 對于以下問題 真誠的求解答 報銷總結(jié) 1??交通費vs差旅費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—差旅費 2.非出差而產(chǎn)生的市內(nèi)外打車費計入—交通費 3.準備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費計入—差旅費 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計入—差旅費 備注:3和4是因為出差還沒有到公司報備完。還是在出差。所以盡管在市內(nèi)打車是在出差出發(fā)路上和出差回來路上打車費均計入—差旅費 2??住宿費 1.因出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費計入—差旅費 2.非出差產(chǎn)生的市內(nèi)外的住宿費(業(yè)務(wù)需要產(chǎn)生的)計入—業(yè)務(wù)招待費
如果今年沒有盈利那我就不用管這項是吧?要是后年盈利的話,彌補虧損我是要填寫去年和今年的虧損之和是吧?
對的,是的,5年以內(nèi)都可以。