同學(xué),你要一筆筆對應(yīng)賬上和申報表數(shù)據(jù),看哪里錯了,才知道怎么修改;
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項稅額是7083.99,進(jìn)項稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
借方、、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 200 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是上面留抵了,直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
老師好,應(yīng)交增值稅-銷項稅額283912.85,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額301473.45,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸方6200.88,本期期末留抵11359.72,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是-17560.6,和當(dāng)月增值稅申報表期末留抵對不上,就差轉(zhuǎn)出這6200.88,怎么處理
老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-31611.14,其中進(jìn)項稅額395317.59,銷項稅368101.94,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-4395.49,應(yīng)交增值稅-未交增值稅余額-4718.93,而申報表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元,老師,這是不是對不上???需要怎么調(diào)整一下?
老師,賬上的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是-31611.14,其中進(jìn)項稅額395317.59,銷項稅368101.94,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出-4395.49,應(yīng)交增值稅-未交增值稅余額-4718.93,而申報表上顯示上期留抵的稅額是34158.93元,老師,這是不是對不上???需要怎么調(diào)整一下?
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增的稅費(fèi)怎么做賬。小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產(chǎn)的產(chǎn)品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產(chǎn)了,要在10月份生產(chǎn)這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調(diào)料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權(quán)益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應(yīng)該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調(diào)差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔(dān)心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導(dǎo)一下我,我最近都抑郁了。