借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅? ? 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:以前年度損益調(diào)整

老師好,去年繳納的資金賬簿印花稅,減半征收退稅了500元,如何做分錄
補繳了2021年的資金賬簿印花稅,應(yīng)該如何寫會計分錄?
補繳去年的印花稅,如何做會計分錄。
第四季度計提的買賣合同印花稅和本年計提的營業(yè)賬簿的印花稅,分錄可以寫到一起嗎?應(yīng)該如何寫
補交2021年度印花稅,還有滯納金,請問如何寫會計分錄?
老師,請問使用權(quán)資產(chǎn)折舊去年計提多了,能調(diào)整在今年嗎
個體工商戶營業(yè)額超過500萬,必須轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎,不轉(zhuǎn)會受到處罰嗎
老師,跨境電商一般納稅人稅額是免的嗎?
老師好,我公司存在欠稅,現(xiàn)在準備先抵扣進項發(fā)票,然后留抵抵欠,抵扣的時候出來提示未到統(tǒng)計確認日期,無法統(tǒng)計確認,是不是只有在申報期才能抵扣進項稅呢
老師,注冊資本實際繳納進去后,可以以什么名義取出來呢
老師,關(guān)于受益所有人信息備案,查詢顯示已備案的是不是就不用管了?
請問老師,已開發(fā)票如何作廢?
股東從公司的借款有借款協(xié)議,會被認定為分紅嗎
你好,我們請剪頭發(fā)的師傅進行益剪,200元,可以不開票入賬嗎
老師,清稅申報,注銷原因填01依法解散還是99其他注銷原因,正常情況請問選擇哪一項?
繳納的時候是不是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅,貸:銀行存款?
對,沒錯,是這么做的
老師,老師執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,這個補繳的金額是1500元,金額不大,是否可以直接計入當期損益,借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款?
沒問題,可以直接這么做的