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收到發(fā)票550,實(shí)際支付548.12,銀行優(yōu)惠1.88,請問一下這個1.88該入什么科目好些呢?

收到發(fā)票550,實(shí)際支付548.12,銀行優(yōu)惠1.88,請問一下這個1.88該入什么科目好些呢?
2023-10-10 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-10 09:49

你好,這個差額可以放到營業(yè)外收入,或者沖你的費(fèi)用都行。

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快賬用戶1868 追問 2023-10-10 09:50

如果沖減費(fèi)用怎么怎么做分錄呢?

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-10 09:51

借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸銀行存款。

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你好,這個差額可以放到營業(yè)外收入,或者沖你的費(fèi)用都行。
2023-10-10
同學(xué),你好 按照80做賬就行
2023-05-25
您好,不建議直接沖減原材料,因?yàn)樵牧系娜胭~價值應(yīng)該是實(shí)際收到的材料和發(fā)票對應(yīng)的金額,而不是因?yàn)轭A(yù)付款與實(shí)際金額的差異去調(diào)整原材料的成本。少的錢如果對方遲遲退不回可以計入營業(yè)外支出。
2024-10-16
同學(xué),您好。在收到發(fā)票時,可以將發(fā)票附在相關(guān)憑證后面,無需再單獨(dú)做分錄。 因?yàn)槟阍谟嬏釙r已經(jīng)將研發(fā)支出計入相關(guān)科目,實(shí)際支付時沖減了應(yīng)付賬款,整個業(yè)務(wù)流程已經(jīng)完成,收到發(fā)票只是對業(yè)務(wù)的一種佐證,不影響賬務(wù)處理。
2024-09-27
你好,你看一下當(dāng)時做預(yù)付賬款的時候,他分錄怎么做的,是不是直接做了一個費(fèi)用5萬。
2023-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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