你好,需要去稅務(wù)局報(bào)備發(fā)票丟失,然后問(wèn)第一銷售方要第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣,具體的是什么業(yè)務(wù)的?

你好,老師。公司賬戶上在2019年1月份收到對(duì)方公司的款項(xiàng),未開票,當(dāng)時(shí)這筆款項(xiàng)已經(jīng)做成了收入,現(xiàn)在對(duì)方公司要求補(bǔ)開發(fā)票給他們,該怎么處理
請(qǐng)問(wèn)老師,去年公司財(cái)務(wù)有一筆費(fèi)用沒有入賬,今拿到對(duì)方發(fā)票的復(fù)印件,我該如何入賬,關(guān)鍵是專票,而且進(jìn)項(xiàng)稅也為未抵扣……
2019年的票客戶已入賬,今年接收賬和對(duì)方公司對(duì)賬,發(fā)現(xiàn)2019年的這筆我們這邊未入賬,而且發(fā)票也未收到,現(xiàn)在可否拿對(duì)方當(dāng)年的發(fā)票聯(lián)復(fù)印入賬?如果是專票是怎么處理,普票又是怎么處理?
1.我方收到專票可抵扣的,紙質(zhì)專票記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)(2022年開具的); 2.但是記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都遺失了,且2022年未入賬,現(xiàn)在想入賬,該如何處理? 3.補(bǔ)票是聯(lián)系對(duì)方復(fù)印或打印發(fā)票在A4紙上,然侯蓋財(cái)務(wù)專用章嗎,需要補(bǔ)幾張 4.如果對(duì)方不補(bǔ)又應(yīng)該如何處理?
2019年有一筆支出對(duì)方開票我們付款入賬后,次月對(duì)方又做退回開具了銷項(xiàng)票,錢也退回公戶了,但當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)沒有做負(fù)數(shù)發(fā)票處理,卻把把銀行到的款又掛到應(yīng)付賬款了,現(xiàn)在我對(duì)出來(lái)原因,跟之前的客戶把銷項(xiàng)發(fā)票要上了,但發(fā)票也是2019年就開出來(lái)了的,這個(gè)我現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理啊老師
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬(wàn)元。是一個(gè)月3萬(wàn)元還是一個(gè)季度3萬(wàn)元?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開票太多,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒有報(bào)關(guān)單,但是賣給國(guó)外的。可以做出口免稅嘛,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算


是水費(fèi)的發(fā)票
借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)代 貸銀行放款。 如果是普通發(fā)票,借以前年度損益調(diào)整貸銀行放款。
謝謝老師
不用客氣工作愉快。