你看下你們的工資有0申報(bào)超過3個月的吧。
就是申報(bào)成功了嗎?我是個體工商戶,但是這個頁面提示我是引導(dǎo)式小規(guī)模申報(bào),就跟著提示一步一步操作的,然后就顯示這樣,這是什么意思呢?
你好,申報(bào)個稅的時候出現(xiàn)這樣的提示,是按照提示進(jìn)行操作,有什么影響嗎?
老師,這個提示是小規(guī)模公司申報(bào)?為啥這樣提示?
提高員工申報(bào)個稅的工資,跟實(shí)際發(fā)放有差異,作為一個上市大廠,這樣的操作,可以?
這個月申報(bào)時,總是出現(xiàn)以下提示,怎么操作
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
打?qū)μ柕氖请x職的,其他都是在職的沒有超過三個月零申報(bào)的
為啥又顯示離職的呢,以前申報(bào)沒顯示離職的啊
0申報(bào)的不行 你之前是不是有提示0申報(bào)。
那怎么糾正呢
你好,實(shí)際這些人他還有工資嗎?是在你單位上班嗎?現(xiàn)在多多少少的給他申報(bào)一部分銷售額。
問題是離職的以前都不顯示也不能填啊,在職的都沒零申報(bào)過,這個怎么弄
離職的你給他改成非正常,寫上離職時間就是了,這一部分不需要申報(bào)了。
如果存在零申報(bào)三個月的怎么辦
老板有兩個公司,一個公司發(fā)工資,另個公司不發(fā)公司,像這樣的零申報(bào)原來不是可以嗎
現(xiàn)在不允許零申報(bào),自己想辦法的給他多多少少的申報(bào)一部分。
我8月份沒申報(bào),我現(xiàn)在申報(bào)顯示有零申報(bào)人員,我怎么糾正?說讓減員呢?從幾月份減員?
這個月減員就可以的,改成非正常寫上離職時間。
我寫的是7月31日離職還是提示那個呢
你好,還提示什么的,還提示這個職工?
看一下綜合所得工資薪金里面還有這個人嗎?有就不對。
有,另個單位申報(bào)時離職的也顯示都申報(bào)成功了。
就不對,你給他改成了非正常,寫上了離職時間,在你的綜合所得里面一定沒有這個職工了。
平臺不能糾正的話,只能上稅務(wù)大廳是嗎
對的,是的,是這么做的。