您好,是下個月的話,他會累計上個月的,變成15萬的
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我們廠房出租合同期開始是7月份開始的,我是按季度開房租發(fā)票確認收入(平常銷售收入和房租收入都在30萬以下,都是免增值稅的),按季度計提廠房折舊和土地攤銷的。 然而這個季度銷售貨物的收入就超過了30萬,代開了專票,已交了增值稅。我想請問可以把這個季度的房租收入發(fā)票放到下季度一起開嗎?如果下季度的收入不超過30萬的話,那就想當于這個季度和明年第一季度的房租收入的增值稅都免了??扇绻@樣的話,那我這個季度應計提的廠房折舊和土地攤銷也可以一起放到明年的第一季度嗎? 我主要是想把成本和收入放在同一期。謝謝!
老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計入財務費用,3個月總計利息金額2萬元,并且都已結轉。但是銀行今年這個月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財務費用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
老師,您好!我想問下報個稅的問題。 假設每月收入6000元,每月扣除合計2000元,每月專項附加扣除1000元,8月發(fā)獎金40000元,現(xiàn)在是在這個基礎上報9月個稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎金。 因為全年一次性獎金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來放后3個月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問下,這樣的話,會不會多交稅?
請問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個月進項發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費4萬,制造費用8萬,但是能開進來的進項發(fā)票只有材料和電費,人工和制造費用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負率是3.5,這樣距離稅負率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負率,應該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務籌劃呢?
老師好!小公司就老板一個人,沒有交社保,9.1號新規(guī)法人要強制交社保嗎
第二問的約當產量為什么是這樣計算的?紅筆是計算答案。
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉了,我以為就是幫忙而已
外幣折算,其他權益工具投資出售的時候,之前公允變動也按照當時的匯率變動調整了,但是出售當天只有收到的錢按照當天匯率計算,其他的項目為啥不按照匯率計算了?
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實繳是多久內交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數,年底結轉到未分配利潤中,未分配利潤是正數,需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對