無(wú)法確定應(yīng)繳納的增值稅是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)。 增值稅是根據(jù)銷售額計(jì)算出來(lái)的,而銷售額包括開(kāi)具的普票和專票的金額。因此,應(yīng)根據(jù)普票和專票的總金額計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅。 根據(jù)您提供的信息,普票開(kāi)了12萬(wàn),專票開(kāi)了10萬(wàn),因此銷售額為22萬(wàn)。 如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)對(duì)個(gè)體工商戶實(shí)行定期定額核定征收政策,那么您需要按照核定的銷售額39萬(wàn)計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅,而不是按照實(shí)際銷售額22萬(wàn)計(jì)算。
是核定定額個(gè)體工商戶,一個(gè)月定額5萬(wàn)元,這個(gè)季度開(kāi)票33萬(wàn),那我這個(gè)季度要交多少稅費(fèi)?
個(gè)體工商戶,這個(gè)月開(kāi)免增值稅的普票開(kāi)了39萬(wàn)多,等季度申報(bào)的時(shí)候,是不是也要申報(bào)39萬(wàn)多的個(gè)人所得稅?還是不用申報(bào)普票的
個(gè)體戶核定39萬(wàn),開(kāi)票只開(kāi)了32萬(wàn),但是交增值稅要按39萬(wàn)的來(lái)交,怎么做賬呢
我是個(gè)體工商 季度定期定額 39萬(wàn) 普票開(kāi)了12萬(wàn) 專票開(kāi)了10萬(wàn) 那我應(yīng)交多少增值稅 是專票產(chǎn)生的稅還是核定的39萬(wàn)
個(gè)體工商戶,開(kāi)票金額28萬(wàn),普票27萬(wàn),專票1萬(wàn),核定135000,我是按28萬(wàn)報(bào)增值稅還是?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開(kāi)具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開(kāi)具在5月?稅率是0?
老師,購(gòu)買(mǎi)的煙酒開(kāi)的專票,拿來(lái)先入庫(kù),后面做職工福利,送客戶這種可以拿來(lái)抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來(lái)料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
老師,兩個(gè)公司可以共用一個(gè)ERP系統(tǒng)的嗎?我們公司是本來(lái)A物料是A公司的,但是進(jìn)貨先去到了B公司,B倉(cāng)庫(kù)再調(diào)撥給A公司。現(xiàn)在分不清庫(kù)存是多少了