根據(jù)中國(guó)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于預(yù)繳稅款的規(guī)定,建筑企業(yè)在進(jìn)行建筑服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定向施工所在地的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行預(yù)繳稅款申報(bào),并提供相關(guān)資料。其中,預(yù)繳申報(bào)表是需要加蓋企業(yè)公章或者發(fā)票專用章的。 因此,在預(yù)繳申報(bào)表上加蓋項(xiàng)目部公章是符合規(guī)定的,但是需要確保項(xiàng)目部公章是經(jīng)過企業(yè)授權(quán)的,并且在法律上是有效的。如果項(xiàng)目部公章沒有經(jīng)過企業(yè)授權(quán)或者無效,可能會(huì)導(dǎo)致預(yù)繳申報(bào)無效或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)拒絕。 此外,如果當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)對(duì)于預(yù)繳申報(bào)表蓋章有特別要求,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理
你好,我們是一家建筑公司,跨區(qū)經(jīng)營(yíng),需要在項(xiàng)目所在地預(yù)交2%的增值稅,但是我們平時(shí)沒交,在公司所在地申報(bào)時(shí),申報(bào)表又填了已預(yù)繳!然后項(xiàng)目完工了我們才在項(xiàng)目所在地一次預(yù)交2%的增值稅!請(qǐng)問這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
小規(guī)模建筑行業(yè)想要開具外經(jīng)證到外地辦公,到時(shí)開發(fā)票是不是在項(xiàng)目地稅務(wù)局代開發(fā)票的?如果是開專票是不是到項(xiàng)目地預(yù)繳增值稅2個(gè)點(diǎn)?然后在公司注冊(cè)地稅務(wù)申報(bào)扣繳稅?
老師:我們上個(gè)月在異地的項(xiàng)目開了發(fā)票,這個(gè)去當(dāng)?shù)囟悇?wù)局預(yù)繳了相關(guān)稅款,請(qǐng)問現(xiàn)在申報(bào)表里要填哪幾張表???
一般納稅人接了個(gè)勞務(wù)分包項(xiàng)目異地的,跨地級(jí)市了,是不是要預(yù)繳增值稅阿,開個(gè)發(fā)票建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi) ,電子稅務(wù)局預(yù)繳表就可以把稅錢給項(xiàng)目所在地了是嗎?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預(yù)繳增值稅及相關(guān)稅費(fèi)。之前我們公司一直都是先在電子稅務(wù)局填跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,然后下載下來到外地施工地的稅務(wù)大廳進(jìn)行預(yù)繳稅款,但是這樣很成本太大了因?yàn)槭┕し胶凸究缡【嚯x特別遠(yuǎn)。我最近看到電子稅務(wù)局上面就有增值稅和附加稅的預(yù)繳表,是不是我直接填這個(gè)增值稅及附加稅預(yù)繳表并直接在線上預(yù)繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個(gè)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告然后也不用再去大老遠(yuǎn)的建筑施工地稅務(wù)大廳預(yù)繳啥的了?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
我們項(xiàng)目部是蓋了章的
但是我們?nèi)C(jī)構(gòu)所在地開票,需要提交當(dāng)?shù)厣陥?bào)稅款的預(yù)繳表,機(jī)構(gòu)所在地就是我們的公司要求預(yù)繳表上稅務(wù)局要蓋章,但是稅務(wù)局又不給蓋
這個(gè)看當(dāng)?shù)囟惥忠罅伺?
哦,我以為現(xiàn)在有新的規(guī)定,以前都蓋的好好的,現(xiàn)在說是當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款填預(yù)繳表時(shí)他們稅務(wù)局不對(duì)預(yù)繳表上的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)
主要看稅局規(guī)定哦
這個(gè)每個(gè)地方稅務(wù)局都不一樣?
各地人不一樣是會(huì)有區(qū)別的