對的,是的,是這么做的。

我單位本月工資表中應(yīng)付工資20000元,扣職工個人部分社保費(fèi)2000元,實(shí)發(fā)工資18000元。請問老師按以下分錄處理對嗎? 計提工資時 借:管理(經(jīng)營)費(fèi)用20000 貸:應(yīng)付職工薪酬20000 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬20000 貸:銀行存款18000 其他應(yīng)收款2000 代個人實(shí)際繳納社保費(fèi)時 借:其他應(yīng)收款2000 貸:銀行存款2000
本月計提工資借:管理費(fèi)用6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000多計提了2000元下月發(fā)上月工資時借:應(yīng)付職工薪酬4000貸:銀行存款4000管理費(fèi)用2000這樣寫可以嗎?
請問老師,9月發(fā)了月餅2000元,本月準(zhǔn)備給員工報個稅,月餅購買分錄是借:管理費(fèi)用2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 2000,借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:銀行存款2000嗎
3月份的時候做計提管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;在12月份的時候發(fā)現(xiàn)多計提了工資,我在做相反的分錄:借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)2000,借應(yīng)付職工薪酬-2000貸其他應(yīng)付款-2000,這樣對嗎?
3月份計提工資并發(fā)放借管理費(fèi)用10000貸應(yīng)付職工薪酬10000,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款;我在4月發(fā)現(xiàn)多計提了,現(xiàn)在怎么做分錄?借管理費(fèi)用-2000貸應(yīng)付職工薪酬-2000 借應(yīng)付職工薪酬2000貸其他應(yīng)付款-2000嗎
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個稅?。總€稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。


那這部分個稅的分錄怎么做呢
借應(yīng)付職工薪酬、工資, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、個稅、 銀行存款 發(fā)工資的時候從工資里扣除
老師我又遇到一個新的問題,公司稅務(wù)剛辦下來,前三個月工資都沒有申報個稅,可以這個月一次性補(bǔ)報,填三個月工資合計數(shù)嗎
可以的,可以這么做的。
然后人事之前發(fā)工資的時候直接手算把超過5000的部分按個稅比例扣下來沒發(fā)給員工,我剛進(jìn)系統(tǒng)測算了一下,員工累計起來是不用扣個稅的,請問該怎么辦呢
你再把個稅下個月發(fā)給人家就行。
那我把前幾個月的工資全部按實(shí)發(fā)數(shù)計提,申報個稅吧,手工扣下來的個稅就不體現(xiàn)在賬里了,下月直接發(fā)給人家
對的,可以這么做的。